可以只開退回的那部分紅字發(fā)票。
老師您好,購貨方19年的專票沒有認證,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,原發(fā)票不愿退回,寫了一個未抵扣證明,作為銷售方怎么開具紅字發(fā)票,原發(fā)票銷售20盒,現(xiàn)只退回9盒,9盒怎么開具紅字發(fā)票。謝謝
銷方上個月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個月的藍字發(fā)票退回來了,銷方開紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉出,轉出部分分錄怎么做呢?
跨月的專票,購買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
想問下,之前開給購買方的發(fā)票已被抵扣認證,現(xiàn)在退回了部分貨物,購買方也開了紅字信息表,我方開具的紅字發(fā)票需要蓋章寄給購買方嗎?
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉備用金,怎么做分錄,做其他應收款出納名字,還是其他應收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉給委托方b,可能轉給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
準備進一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠,不知道對方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進行分配,想采購的黏土,煤炭這些原材料如何計算用量
你每月提供的未辦理退稅明細表要核準是否收匯完結才能做進去,沒有完結的客戶暫時不能做到里面辦理退稅,和銀行對賬確定收匯都完結了才能做進去。像DREAM客戶屬于滾動式付款,經(jīng)常會有欠款,這種情況也是很常見,建議根據(jù)對方外匯的金額做個明細表,統(tǒng)計具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議?
只開退回那部分的話,原發(fā)票是不是不用拿回來,購買方可以繼續(xù)使用原發(fā)票進行抵扣呢?
? ?同學我更正下,你這種情況只能全部紅沖,因為對方?jīng)]有抵扣,我剛才理解為抵扣了。你紅沖后再重新按照新的數(shù)量跟單價開票給對方就可以了。
好的 謝謝老師
不客氣,努力的小天使。