你好 可以這么開的
您好,我想咨詢一下,購(gòu)買方部分退貨,銷售方開具部分金額紅字發(fā)票信息表是否可以
老師您好,我想咨詢下購(gòu)買方進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購(gòu)買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
老師,我想問(wèn)下購(gòu)買方退回貨,總金額是170多萬(wàn),發(fā)票對(duì)方已抵扣,然后購(gòu)買方需要開具紅字信息表給銷售方,在開具紅字信息表時(shí)需要分開填嗎,因?yàn)槲曳降陌l(fā)票額度是十萬(wàn)
跨月的專票,購(gòu)買方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷售方開具紅字信息,銷售方開的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開退回部分的貨?
藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,發(fā)生部分產(chǎn)品退貨,購(gòu)買方開具部分金額的紅字發(fā)票信息表,銷售方開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后是否要將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購(gòu)買方
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過(guò)來(lái)了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫,這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張
信息表給到購(gòu)買方給我們開具紅字發(fā)票對(duì)么
銷售方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票的
我這邊就是銷售方的
銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票的
我這邊已經(jīng)開具了紅字信息表,還要根據(jù)信息表開具對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
對(duì)方?jīng)]認(rèn)證嗎 你作廢了 讓購(gòu)買方認(rèn)證 購(gòu)買方來(lái)申請(qǐng)紅字信息表
那要是對(duì)方認(rèn)證了該怎么辦呢
就是要對(duì)方認(rèn)證了才行。