你好!不跨年的話(huà)原分錄紅字沖回就可以。
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師 ?我這之前因?yàn)槿鄙俪杀緯汗肋^(guò),做的是借庫(kù)存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進(jìn)來(lái)票了,但是進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)發(fā)票,不是庫(kù)存發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話(huà)分錄怎么做
老師你好,我之前的暫估材料借庫(kù)存商品,貨應(yīng)付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來(lái)了,那我這筆分錄又該怎么寫(xiě)?怎樣去沖掉這個(gè)暫估呢?
就是22年做了借,庫(kù)存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來(lái),我該怎么做分錄?
之前暫估成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來(lái)。
借庫(kù)存負(fù)數(shù),貸暫估負(fù)數(shù) 在做一個(gè)借成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存負(fù)數(shù)嗎
你好! 是的,我原分錄紅字沖回就可以
原分錄沖回 在沖減成本那里
你好!是的,庫(kù)存成本都要沖回。
不跨年的話(huà)不影響成本是吧
你好!不跨年的話(huà)是可以這樣處理的,跨年的話(huà)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。
我辦公室那個(gè)姐說(shuō)不讓這么沖,說(shuō)稽查到說(shuō)不清 說(shuō)只能對(duì)應(yīng)沖 不能勞務(wù)沖庫(kù)存我現(xiàn)在又蒙圈了
你好!你是先把成本充回來(lái),充的是成本和存貨。不然后再按發(fā)票正常的做勞務(wù)。是直接用勞務(wù)沖成成
老師能把分錄寫(xiě)一下嗎 我太笨了
你好,你把你原來(lái)的分錄給我寫(xiě)一下,我給你改。
1.借:庫(kù)存商品—10000 貸:應(yīng)付賬款暫估—10000 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—10000貸:庫(kù)存商品—10000 3.借:勞務(wù)成本10000貸:應(yīng)付賬款10000 4.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸勞務(wù)成本10000嗎
原來(lái)的是上個(gè)月暫估 借庫(kù)存10000 貸應(yīng)付賬款暫估10000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000 這個(gè)月進(jìn)來(lái)票了 進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)票 所以我想沖暫估 不知道怎么沖
你好!借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)就可以,在按發(fā)票做藍(lán)字的勞務(wù)
進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)票,不是庫(kù)存發(fā)票,所以不知道怎么沖暫估,能用勞務(wù)沖庫(kù)存嗎?
藍(lán)字勞務(wù)是借成本貸應(yīng)付 還是借勞務(wù)貸應(yīng)付,借成本貸勞務(wù)呢
老師意思是勞務(wù)可以充庫(kù)存是嗎 我問(wèn)了會(huì)計(jì)問(wèn),他說(shuō)不能勞務(wù)不能沖庫(kù)存,我相信你所以又問(wèn)了你
您好,第一,將原分錄沖回的是之前的庫(kù)存商品,現(xiàn)在的發(fā)票是另一個(gè)業(yè)務(wù),這是兩回事兒,不要想在一起了。