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之前暫估成本,做的是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢

2024-02-05 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-05 15:57

暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶1560 追問 2024-02-05 15:58

沒有做庫存商品和原材料這些,就直接入的主營業(yè)務成本,這種應該怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-02-05 15:59

暫估入庫? 借;主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? 主營業(yè)務成本(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶1560 追問 2024-02-05 16:02

暫估的時候是:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估。沖的時候是:借應付賬款-暫估,貸應付賬款-公司?

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齊紅老師 解答 2024-02-05 16:06

沒有暫估差額可以那樣沖

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快賬用戶1560 追問 2024-02-05 16:08

有差額的話,怎么沖呢?先借主營業(yè)務成本(紅字),貸應付賬款暫估(紅字),然后借主營業(yè)務成本,貸應付賬款公司?

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齊紅老師 解答 2024-02-05 16:10

借:應付賬款-估價-供應商 ? 主營業(yè)務成本(暫估差額)? 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商

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暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-02-05
借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估?負數(shù) 然后按照準確的金額做就是了
2022-01-09
發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?主營業(yè)務成本(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2023-10-19
同學,你好 借主營業(yè)務成本? ?負數(shù) 貸:應付賬款-暫估款? ?負數(shù) 借主營業(yè)務成本? 貸:應付賬款
2023-11-06
借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本
2023-12-15
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