暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
#提問#老師好,之前暫估成本,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估?,F(xiàn)在已付款,發(fā)票也回來了,怎么沖回,具體分錄是?
就是我做暫估成本的時候:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款——暫估款 收到發(fā)票時:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務成本,貸:紅字應付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
前面暫估款 借 主營業(yè)務成本 貸 應付工資\\暫估 后面又沖回暫估 怎么做
之前做的暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--暫估 現(xiàn)在收到成本發(fā)票這個怎么做登錄了呢
之前年度有暫估款,借主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
沒有做庫存商品和原材料這些,就直接入的主營業(yè)務成本,這種應該怎么沖
暫估入庫? 借;主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? 主營業(yè)務成本(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
暫估的時候是:借主營業(yè)務成本,貸應付賬款-暫估。沖的時候是:借應付賬款-暫估,貸應付賬款-公司?
沒有暫估差額可以那樣沖
有差額的話,怎么沖呢?先借主營業(yè)務成本(紅字),貸應付賬款暫估(紅字),然后借主營業(yè)務成本,貸應付賬款公司?
借:應付賬款-估價-供應商 ? 主營業(yè)務成本(暫估差額)? 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商