你好,是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額也就是13-10.4=2.6就是應(yīng)交增值稅
本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對嗎?
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師 是不是進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅不用做什么分錄,銷項(xiàng)稅額多于進(jìn)項(xiàng)稅額做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
老師請問,應(yīng)交增值稅,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),這個銷項(xiàng)包含稅額嗎?如果銷項(xiàng),收入是100稅額是13.進(jìn)項(xiàng)是80稅額是10.4,應(yīng)交增值稅,是多少,怎么交呢?
老師 請問 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
老師 跨區(qū)域預(yù)繳了所得稅 當(dāng)時做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸銀行存款 后續(xù)還要過所得稅費(fèi)用這個科目嗎?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了10個億,而我這公司注冊資金5000萬,所以我不知道應(yīng)該怎么改報表中的實(shí)收資本成5000萬,會影響哪些數(shù)據(jù)
電商公司,客戶自己到公司店鋪下單,客戶的設(shè)計師有X%傭金,這個錢是對公賬戶轉(zhuǎn)給對方還是怎么樣?
老師你好,公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公積金怎么計提和繳納 怎么做分錄?
10月份企業(yè)所得稅季度預(yù)繳。利潤表本月數(shù)是填寫7~9月份的數(shù)嗎?
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,計提稅金及附加是按減半前還是減半后的金額呢
快賬軟件上的,我做的9月份的銀行利息,記賬憑證如附圖,貸財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用,哪里有錯?為何利潤表18行不顯示?
您好老師,公司代廠家墊付的人員工資怎么做賬務(wù)處理啊?
子公司用固定資產(chǎn)償還母公司的借款,子公司和母公司的帳務(wù)處理如何做?
老師,社保哪里導(dǎo)出欠繳費(fèi)明細(xì)