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Q

老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結轉:1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)是這樣的嗎?

2023-05-10 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-10 16:25

同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶1979 追問 2023-05-10 16:41

老師 為什么沒有轉出多交呢

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齊紅老師 解答 2023-05-10 16:48

同學你好 你們有多交的嗎

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快賬用戶1979 追問 2023-05-10 16:56

意思是每月末除了多交的,不管是銷項和進項都轉入到 應交增值稅(轉出未交增值稅)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 17:00

對 的 是這樣做的哦

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快賬用戶1979 追問 2023-05-10 17:10

那為啥月末不將進項和銷項直接轉入應交稅費-未交增值稅科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 17:13

轉出未交增值稅再轉到未交增值稅

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快賬用戶1979 追問 2023-05-10 17:19

為什么要通過應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目呢?反正不論進項稅額銷項最終要計入 應交稅費-未交增值稅,不是就少一步也沒區(qū)別

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齊紅老師 解答 2023-05-10 17:26

同學你好 這個就是guiding

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