同學(xué)你好,您的分錄是正確的;
#提問#老師,假如本年10月就這一筆增值稅的業(yè)務(wù)進項200,銷項100,年末借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 ,也就是最后留底了100,請問這100在報表上如何體現(xiàn)?
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出后,怎么做分錄, 轉(zhuǎn)出分錄 借 固定資產(chǎn) 100 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項轉(zhuǎn)出 100 計算應(yīng)交增值稅時,再怎么做分錄
老師好,請問進項200,銷項100,期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進項,是這樣的嗎?
老師當(dāng)進項大于銷項的時候,每個月底做增值稅進項銷項清零分錄,借:銷項50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:進項100 還是這樣做分錄 借:銷項50 貸:進項50
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進進來再轉(zhuǎn)手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費算服務(wù)費還是經(jīng)營成本
那進賬稅額轉(zhuǎn)出那50到年底怎么做
同學(xué)你好 是這樣的; 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進轉(zhuǎn)出50 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項150
就是這個不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
同學(xué)你好,如果進項大于銷項,是不需要轉(zhuǎn)出未交增值稅的;
那這樣的話年底進項稅額還剩50,直接過渡到下年就可以?
年底那50直接放在賬上進項稅額就行是嗎?
同學(xué)你好,那這樣的話年底進項稅額還剩50,直接過渡到下年就可以?——是的; 年底那50直接放在賬上進項稅額就行是嗎?——是的,在下期的銷項中抵扣;
用紅筆做的那筆分錄是年底做還是下年一月份做帳
同學(xué)你好,是在年底做的;
這筆分錄摘要怎么寫
同學(xué)你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)尚未繳納增值稅