去年普票今年不能作廢,只能紅沖,賬上用 “以前年度損益調(diào)整” 處理;增值稅申報(bào)時(shí),在當(dāng)期 “開具其他發(fā)票” 欄填紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)金額沖減銷售額。
今年4.29代開發(fā)票40萬,8月18號(hào)我又代開了30萬,8月28號(hào)我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說按第三季度代開的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬的專票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
老師,我們是個(gè)體戶,去年十二月份一張代開增值稅發(fā)票今年四月份合同作廢了,發(fā)票也沖紅了,我要辦理退稅,稅務(wù)讓我提供三季度的納稅申報(bào)表,但是我們平時(shí)是核定征收,網(wǎng)上申報(bào)都是自動(dòng)申報(bào),那我怎么填申報(bào)表
2021年12月份把作廢發(fā)票入賬了,增值稅申報(bào)也把作廢發(fā)票的金額加進(jìn)去了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理
老師,問下去年開的發(fā)票,今年才作廢,導(dǎo)致今年1季度收入是負(fù)數(shù),這個(gè)申報(bào)增值稅要怎么處理呀
去年的發(fā)票今年沖紅怎么做處理紅沖之后是不是要退稅???增值稅和所得稅賬務(wù)上和報(bào)表是不是都要修改
老師,我剛到一個(gè)電商公司怎么開始工作
安裝公司支付的代發(fā)工資款應(yīng)做到哪個(gè)科目?
公司更改了名稱,開具的之前名稱的發(fā)票還能用嗎?
老師,上月一筆廣告費(fèi)未付款,借:銷售費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 本月已付款怎么調(diào)整,原分錄先沖紅嗎(原分錄還有很多其他費(fèi)用組合在一起做 )本月更正:借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;是否都可以這樣:借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒按收付實(shí)現(xiàn)制,當(dāng)月工資都是下月申報(bào),意思是本月申報(bào)上月工資,是否可以長(zhǎng)期這樣操作?深圳地區(qū)
電子稅務(wù)局申報(bào)的負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)怎么成紅色的感嘆?
老師這個(gè)月有固定資產(chǎn)清理,利潤(rùn)表里怎么沒來自動(dòng)生成,收入呢
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎