你好進項稅額和鉆出需要這個數(shù)據(jù)
請問老師 我公司是購買方 收到的進項發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價格不同銷售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
老師,我們公司今年11月份開紅字發(fā)票。是去年的銷售票。金額稅額紅沖前后是一樣的。開紅字后又開了份一樣的藍字發(fā)票。請問會計分錄怎么做。我們是銷售方,購票方未認(rèn)證抵扣稅額。我方去年已繳納銷項稅額
去年11月收到的進項專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經(jīng)抵扣的稅額在今年當(dāng)月做轉(zhuǎn)出?
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經(jīng)抵扣了進項稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進項轉(zhuǎn)出呀?我方是購買方,發(fā)票在2月已全額抵扣了。
2023年收到的進項票已經(jīng)在2023年抵扣了,銷售方2025年銷售退回全額紅沖發(fā)票,購買方已同意,請問同意當(dāng)月的稅務(wù)及會計憑證怎么處理
超市報損的商品怎么做賬務(wù)處理
我司是食材配送公司,這種雞塊(速凍,開票稅收分類是什么?稅率是多少,查了稅收編碼,顯示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速凍)
老師,這個公司是做無人機行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營范圍,這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎?經(jīng)營范圍包含:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師你好,我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負(fù)在多少范圍
老師,請問一下上個月預(yù)付了物業(yè)費,這個月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定?。??只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的?但是這種的話,不就一負(fù)一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說應(yīng)收多少款,應(yīng)付多少?還有呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個體戶,會有那樣的風(fēng)險?
合伙企業(yè)分紅的會計分錄
一般納稅人注銷的時候庫存過大,需要按庫存金額的13個點繳納增值稅和附加稅
我們是購買方,怎么處理憑證
你當(dāng)時怎么做的會計分錄啊
借:原材料 應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
跨年度了哦
跨年不要緊。你這個也不是損益類科目