同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
老師,減稅項(xiàng)目項(xiàng)目 減的增值稅,是直接把那個(gè)減的增值稅額做營業(yè)外收入就行了,然后那個(gè)附加稅不用做營業(yè)外收入嗎?
老師,這個(gè)題目補(bǔ)繳的增值稅和附加,怎么計(jì)算?接受客戶捐贈不是計(jì)入營業(yè)外收入么?不是有進(jìn)項(xiàng)稅么?然后銷售商品的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅不就是增值稅么?老師
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這附加稅是按加計(jì)抵減后實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算,只把加計(jì)抵減的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入?還是按加計(jì)抵減前增值稅為基數(shù)計(jì)算附加稅,然后將將同時(shí)加計(jì)抵減的附加稅與增值稅都計(jì)入營業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營業(yè)外收入,增值稅對應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過程中要注意哪些問題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒有核算成本,全盤也沒有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說自然人平均每個(gè)月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對吧?幫我分析一下,謝謝。