同學你好 計入營業(yè)外收入
請問減免的附加稅,不用先全額計提,然后減免的再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?是直接只計提要繳納的那部分附加稅就可以了嗎?
老師,減稅項目項目 減的增值稅,是直接把那個減的增值稅額做營業(yè)外收入就行了,然后那個附加稅不用做營業(yè)外收入嗎?
老師,這個題目補繳的增值稅和附加,怎么計算?接受客戶捐贈不是計入營業(yè)外收入么?不是有進項稅么?然后銷售商品的銷項稅減去進項稅不就是增值稅么?老師
老師,先進制造業(yè)加計抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
老師,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,這附加稅是按加計抵減后實際繳納的增值稅為基數(shù)計算,只把加計抵減的增值稅計入營業(yè)外收入?還是按加計抵減前增值稅為基數(shù)計算附加稅,然后將將同時加計抵減的附加稅與增值稅都計入營業(yè)外收入?
老師認繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費做到工資合并,算交個稅,員工福利費是單獨計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤啊?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認繳資金額?相關(guān)合理稅費填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費實報實銷,入賬怎么做,不屬于福利費吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個月進項發(fā)票稅額是1萬 銷項稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進項發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?