您好,只有抵減的增值稅算營(yíng)業(yè)外收入的
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人享受的加計(jì)抵減增值稅,是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免科目計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
加計(jì)抵減百分之10的優(yōu)惠增值稅,附加稅也算出來(lái),入營(yíng)業(yè)外收入嗎
本月增值稅加計(jì)抵減完期末有余額,不需要繳納增值稅,還需要把加計(jì)抵減稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅5%加計(jì)抵減后本月不用交增值稅,這個(gè)5%加計(jì)抵減的增值稅額分錄是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-下設(shè)加計(jì)抵減稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助(這個(gè)二級(jí)科目選得對(duì)不對(duì))?
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營(yíng)業(yè)外收入,那這部分抵減金額對(duì)應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營(yíng)業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營(yíng)業(yè)外收入?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬(wàn),借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類(lèi)項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)只過(guò)賬開(kāi)票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來(lái)付錢(qián),借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了三千塊錢(qián)發(fā)票,企業(yè)問(wèn)能不能開(kāi)點(diǎn)成本票來(lái)抵扣,你覺(jué)得要不要開(kāi)了?
如果實(shí)際客戶(hù)一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開(kāi)票是一次性按付款開(kāi),還是按出貨開(kāi)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,私戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買(mǎi)斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫(xiě)
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專(zhuān)票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢(qián)嗎
好的,謝謝
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那應(yīng)該是所屬月份記入收入還是次月計(jì)入收入?
一般是當(dāng)月記入營(yíng)業(yè)外收入
分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入