同學,你好 勞務發(fā)票你們是1%的稅率? 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師,我們簽購買材料的合同,提供發(fā)票是普通發(fā)票稅率是3,但是疫情期間,他們都是提供的1的發(fā)票,這個合同稅率怎么簽訂呢
老師,簽訂這種的合同是不是要提供9%的發(fā)票?我現(xiàn)在合同中注明20萬的合同款,一半提供13%材料發(fā)票,一半提供勞務發(fā)票,這樣可以嗎老師?
老師,我們公司跟發(fā)包方簽定一合同,承包范圍是供本項目所需鋼材,提供勞務,我可以鋼材開13%的稅票,勞務開3%的稅票吧,在合同在約定
老師我們合同價是260萬開票248萬合同注明了按實際生產的金額提供發(fā)票,這樣可不可以,合同要不要從簽的
與甲方簽訂的合同中明確約定分別開具材料13%和勞務3%的發(fā)票,這種情況下勞務單位提供的3%的發(fā)票是否可以抵扣。
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
是這樣的嗎,我們是甲方,現(xiàn)在有一個防排煙管道采購和安裝需要分包給對方,然后和對方簽訂了上面這個合同,里面注明對方一半提供材料發(fā)票,一半按照勞務來,老師,這個屬于混合銷售還是兼營,它合同名稱為防排煙管道外包裹安裝合同是要提供9%的建筑業(yè)發(fā)票不?
同學,你好 屬于混合銷售
混合銷售的意思是對方不能分開開具發(fā)票,一定要全部按照13%的稅率來開具?混合和兼營有什么明顯區(qū)別嗎?我們這種合同有很多,以前都是材料和勞務分開的
同學,你好 混合銷售和兼營區(qū)別:混合銷售的本質是一項納稅行為;而兼營行為的本質是多項應稅行為