您好,這個是不行的,因?yàn)楹喴子?jì)稅和一般計(jì)稅不能同時(shí)適用的
老師,我們是一般納稅人,我們作為分包跟總包簽的合同是簡易計(jì)稅,開3%的普票給總包,提供給這個項(xiàng)目材料跟人工的材料商及勞務(wù)公司跟我們簽合同,開給我們的是普票還是專票更好?
老師對于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槲覀兘o甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
老師,我們公司跟發(fā)包方簽定一合同,承包范圍是供本項(xiàng)目所需鋼材,提供勞務(wù),我可以鋼材開13%的稅票,勞務(wù)開3%的稅票吧,在合同在約定
老師,我們是建筑公司,是總包,有一個項(xiàng)目,是和建設(shè)單位簽的一般計(jì)稅,但是我們又把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司了,簽訂的簡易計(jì)稅,勞務(wù)合同里面我們明確了提供鋼材和混凝土,這樣可以嗎
我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,約定開建筑工程專票,9個點(diǎn),我們也不提供材料,只是有勞務(wù)隊(duì),這個我們應(yīng)該可以開3個點(diǎn)的專票吧?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個會計(jì)分錄怎么寫
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?