沒勾選的進項,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費----待認證進項稅額
我司原財務(wù)有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
1、待認證進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
如果進項稅額多,不需要抵扣那么多,那么做到賬里面之后,該怎么處理呢
進項稅額多,不需要抵扣那么多,那么做到賬里面之后,該怎么處理呢?是不是選擇入賬時做到應(yīng)交稅費----待認證進項稅額
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師,想請教一下,商貿(mào)企業(yè)一般利潤率是多少的范圍呢?
這個不一定,真實的業(yè)務(wù)就是合理的利潤率
一般大眾居多的比例,不知道放不放便請教一下
網(wǎng)上沒公布行業(yè)的利潤率,所以,按照真實的業(yè)務(wù)做就行
好的,那么按照老師的經(jīng)驗,商貿(mào)行業(yè)比餐飲行業(yè)的利潤率還是低一些的吧
人與人不同,各行各業(yè)業(yè),同做一個行業(yè)。你會經(jīng)營,懂管理,利潤率就會高些;不會經(jīng)營在好的行業(yè),也會搞砸,利潤率低。不要過于糾結(jié)什么利潤率
可是公司業(yè)績連續(xù)下降,就是跟利潤有關(guān),我也得考慮到定價等問題
有建設(shè)性的建議,我想該從全面去分析
引起利潤下降的因素很多啊,市場大環(huán)境,銷售價格,銷量;進貨價格,房租、人工費用增加。。。。
市場大環(huán)境目前沒有改變,房租不存在,人工費用的確有增,但是銷量上不去,考慮到銷售價格有一定的影響,所以問下這個,其他的我自己有做分析
你還是去和你們的銷售部經(jīng)理探討吧,坐在辦公室,是沒法分析,再分析也很膚淺
的確的,財務(wù)一定要結(jié)合業(yè)務(wù)才行,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。不妨給個5星好評哦