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如果進(jìn)項稅額多,不需要抵扣那么多,那么做到賬里面之后,該怎么處理呢

2021-09-21 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-21 18:41

你好,留到下期抵扣就可以了,不需要做什么處理

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快賬用戶7084 追問 2021-09-21 18:42

不對,要做處理的

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快賬用戶7084 追問 2021-09-21 18:43

我馬上還要問一個,請不要回答,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-21 18:48

借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶7084 追問 2021-09-21 18:49

這個是你本月要交的稅金啊,我說的不是這個意思,我有點忙,就不跟老師細(xì)說了

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齊紅老師 解答 2021-09-22 00:11

好的,歡迎再次提問。

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你好,留到下期抵扣就可以了,不需要做什么處理
2021-09-21
沒勾選的進(jìn)項,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費----待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021-09-21
您好! 可以暫不認(rèn)證,記入“應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進(jìn)項”。
2020-12-05
把進(jìn)項的科目計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2023-01-08
同學(xué)你好 這個要做的 不做就是沒有轉(zhuǎn)出
2021-08-04
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