您好,如無相關(guān)說明,一般指的不是增值稅,因為增值稅是價外稅不可以含進(jìn)購買成本中。
老師,你好,一般納稅人最終需要繳納的增值稅分錄怎么做來著?就是說如果負(fù)數(shù)不交,正數(shù)需要繳納增值稅,謝謝!
增值稅即征即退,實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分。不明白實(shí)際稅負(fù)是什么意思?3%怎么計算?給個例題說明一下,謝謝
老師好,怎么覺得這個稅費(fèi)是增值稅的意思?謝謝。一般題目說的增值稅是不是說明是增值稅的呢?謝謝。
您好老師,請問一般納稅人戶一般增值稅稅負(fù)是多少?零售業(yè),求解謝謝老師,100萬來說,大概增值稅和所得稅各多少算合理,不會預(yù)警,求解謝謝老師
老師好,請問這個分錄是什么意思?轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?什么情況下用這個科目?謝謝
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?