比如,收入100,銷項(xiàng)6,進(jìn)項(xiàng)2, 繳納4,實(shí)際稅負(fù)4/100=4%,超過3% 多的1%就是退的
一般納稅人提供管道運(yùn)輸服務(wù),對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策,這里的管道運(yùn)輸服務(wù)具體是指哪些服務(wù)?稅負(fù)超過3%又是啥意思呢
增值稅即征即退,實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分。不明白實(shí)際稅負(fù)是什么意思?3%怎么計(jì)算?給個(gè)例題說明一下,謝謝
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策,這個(gè)退稅是怎么算的呢?假日我開票含稅1000元,進(jìn)項(xiàng)含稅500元,那我可以退多少稅呢?
老師,你好,一般納稅人提供什么服務(wù),實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行增值稅即征即退政策
老師:答案寫的是增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退,可是為什么最后13—200*3%而不是乘以3.5%,超過3%的部分是3.5%
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個(gè)沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個(gè)人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報(bào)會(huì)留記錄嗎,是作廢申報(bào)好還是更正申報(bào)好
請(qǐng)問,所得稅匯算清繳時(shí),職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,一部分計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)橘M(fèi)用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費(fèi)用25年匯算前開票并付款,請(qǐng)問,公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費(fèi)用計(jì)入24年,請(qǐng)問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減去此筆費(fèi)用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時(shí)候還更正嗎? 3.填寫匯算的時(shí)候,要把筆費(fèi)用再費(fèi)用中做調(diào)減對(duì)嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費(fèi)用范圍可以報(bào)銷,開發(fā)票時(shí),可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費(fèi)填A(yù)105000表的其他,這個(gè)其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個(gè)點(diǎn)交最多做多少?