你好 你要月末做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)后在未交增值稅貸方有余額 做貸方。 繳納做借方 。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師 未交增值稅,如果貸方余額就是需要繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期需要繳增值稅怎么寫(xiě)分錄啊
老師,你好,一般納稅人最終需要繳納的增值稅分錄怎么做來(lái)著?就是說(shuō)如果負(fù)數(shù)不交,正數(shù)需要繳納增值稅,謝謝!
老師,你好!一般納稅人企業(yè)增值稅抵扣了,不要繳費(fèi),就只有2個(gè)附加稅需要繳納,我做計(jì)提時(shí)是不是需要做繳納的部分,其他的不用管
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我需要增值稅報(bào)表上的繳納的稅金和賬的繳納稅金看是否一致,請(qǐng)問(wèn)怎么核對(duì) ?請(qǐng)說(shuō)明一下,謝謝
非關(guān)聯(lián)公司之間的借款,有利息的需要繳納增值稅,是利息需要繳納增值稅,還是借款本金需要繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做呀,謝謝老師
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
哦,老師是首先分別做上面的進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后看余額在借方還是貸方,再接著做下面的分錄嗎?如果負(fù)數(shù)后面的分錄就不做了,然后這些負(fù)數(shù)到下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣嗎?
?你好 是的。? 是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅留抵了 就不做下面的 做到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。? ?