同學(xué)您好,就是原來是公司的車現(xiàn)在過戶給個(gè)人,還是個(gè)人過戶給公司
老師你好,請(qǐng)問這兩個(gè)問題如何處理: 1、公司變更法人 在沒有變更法人前買了20輛渣土車,渣土車是落戶在公司名下,但是貸款是以私人的名義貸的,每月按揭款是存在私人卡上,請(qǐng)問這塊能不能計(jì)入成本(年大概還款在260萬) 2、有8輛私車掛靠在公司 公司收取管理費(fèi)。每月的修理費(fèi)和加油費(fèi)先由公司墊付,月底抵扣后再支付運(yùn)費(fèi),請(qǐng)問這塊能不能計(jì)入成本
老師,私人車掛靠在單位的,有車貸,一直是打到老板賬上還的,首付也是她打到公賬上支付的,這次也是一次性打給老板還清的,七月初過戶到她個(gè)人名下,七月還要折舊嗎?還有清理固定資產(chǎn)和一次性還的車貸,該怎樣做賬呢?
老師具體問題是這樣的: 單位掛靠一輛車,比如車價(jià)20萬,有車貸10萬,已還車貸2,現(xiàn)在一次還清車貸8,過戶到掛靠人本人名下,過戶費(fèi)兩萬,請(qǐng)問現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理做賬分錄順序是怎樣的?
老師晚上好,請(qǐng)教個(gè)問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計(jì)入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個(gè)問題很疑惑,當(dāng)時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)的價(jià)值是按不含稅價(jià)計(jì)入原值的,可現(xiàn)在往出開票時(shí)還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對(duì)這問題很疑惑,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
個(gè)人掛靠公司的,現(xiàn)在過到她自己名下了,可是過戶發(fā)票金額就兩萬,我該怎樣做固定資產(chǎn)清理呢?
借 固定資產(chǎn)清理 15萬 累計(jì)折舊 5萬 貸 固定資產(chǎn) 20萬 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 8萬 貸 庫存現(xiàn)金 8萬 老師上面分錄對(duì)嗎?還有接下來的分錄怎么做呢?
現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給個(gè)人兩萬元
一次還清的是誰還的呢
是個(gè)人自己打到老板私賬上還的
車行直接在老板私賬上扣的款
那您為什么只開2萬的發(fā)票呢,這就和實(shí)際的不一樣了
過戶費(fèi)就兩萬
而且也不會(huì)收到錢
那實(shí)際不是把8萬也轉(zhuǎn)給您老板了
老板又沒收到錢 ,還車貸了,您只要告訴我,這樣的賬務(wù)怎么處理呢
我上面做的分錄對(duì)嗎?接下來還有什么分錄呢
正常的固定資產(chǎn)清理的是,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。最后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)務(wù)支出
我這個(gè)問題不同嗎?如果是您遇到該怎樣做賬呢?
那您當(dāng)2萬做話,那8萬不管,就按您的賬面的固定資產(chǎn)清理的余額
那八萬是清理的余額嗎?
不是的,具體看您計(jì)提了多少折舊的,您就不用考慮8萬了,就按您說的2萬做
您看過上面的分錄沒,折舊了5萬,您能把分錄完整寫給我嗎?
借 固定資產(chǎn)清理 15萬 累計(jì)折舊 5萬 貸 固定資產(chǎn) 20萬 借銀行存款2 貸固定資產(chǎn)清理2 借營(yíng)業(yè)外支出貸13 貸固定資產(chǎn)清理13 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 8萬 貸 庫存現(xiàn)金 8萬
老師,預(yù)計(jì)凈殘值不要管它,是嗎?
您好,是的, 不用管的