七月當(dāng)月需要做折舊的。 你購入的分錄是不是借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款其他應(yīng)付款,這個其他應(yīng)付款一直有余額。
有個問題比較困難,每次客戶打款打到公司卡,然后現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)到自己卡上備用或者轉(zhuǎn)給老板娘,員工工資,其他開銷都是貸的現(xiàn)金會計,現(xiàn)在現(xiàn)金會計支付的錢比公司轉(zhuǎn)給她的還要多,這筆賬一直掛。老師怎么解決?
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當(dāng)初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當(dāng)初收錢增加銀行存款,貸方走其他應(yīng)付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應(yīng)付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當(dāng)還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
老師,私人車掛靠在單位的,有車貸,一直是打到老板賬上還的,首付也是她打到公賬上支付的,這次也是一次性打給老板還清的,七月初過戶到她個人名下,七月還要折舊嗎?還有清理固定資產(chǎn)和一次性還的車貸,該怎樣做賬呢?
老師具體問題是這樣的: 單位掛靠一輛車,比如車價20萬,有車貸10萬,已還車貸2,現(xiàn)在一次還清車貸8,過戶到掛靠人本人名下,過戶費兩萬,請問現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理做賬分錄順序是怎樣的?
老師,新成立的運輸公司,沒有實收資本,買車是掛公司名,貸款是個人名下,這個人既不是法人也不是股東,是真正的老板,我現(xiàn)在把貸款掛在其他應(yīng)付款了,那個人還款要經(jīng)過公司嗎?首付款一部分是從公賬走的,一部分首付是欠款,這種情況也可以做固定資產(chǎn)吧?每個月還款要從公賬體現(xiàn)出來嗎?其他應(yīng)付款怎么去沖減呀?
老師幫忙看看最后一張圖片 這樣開出口發(fā)票對嘛?
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風(fēng)險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
老師,是這筆分錄
這是固定資產(chǎn)卡片
清理,要填寫卡片嗎?
固定資產(chǎn)卡片點清理就可以的。
點不了,也不知道怎樣做分錄
當(dāng)月做了折舊之后,找到固定資產(chǎn)卡片點清理點不了嗎?
可以清理,可是分錄怎么做呢?
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)。
借長期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
老師,這樣做對嗎?
分錄可以這么做的。
老師,賬上的長期應(yīng)付款和實際支付的貸款金額不一樣,這怎么操作呢?
這張分錄我不知道怎樣填
你收到了多少錢? 正常的你們就應(yīng)該用長期應(yīng)付款來做賬,如果你不支付的話,長期應(yīng)付款和你實際收到的有差額的話,應(yīng)該做到財務(wù)費用里面。
老師,你前面的分錄怎么是借長期應(yīng)付款,貸固定資產(chǎn)清理呢?不是應(yīng)該借長期應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
她支付的錢有違約金在里面,這個我要在賬上反映出來嗎?
這個沖貸長期應(yīng)付款 人家的車 過戶給他自己 他能給你錢嗎
打到老板賬上扣的
你好,當(dāng)時這個固定資產(chǎn)是一百萬,你銷售給對方,對方給你多少錢?