同學(xué)你好 最后余額這個(gè)還付嗎
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師 我碰到個(gè)問題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
就是87-59的余額是嗎 當(dāng)時(shí)都是每月分期還貸款的 我看以前年度都做的分錄是 借 其他應(yīng)付款 -王某 (每月付貸款金額 ) 貸銀行存款
同學(xué)你好 對(duì)的 然后再付款
老師 之前做的不對(duì)吧 現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款 -恒星公司還有一筆59萬的余額 我要怎么清理
我清理以前的賬 就類似這種 導(dǎo)致報(bào)表里面流動(dòng)負(fù)債為負(fù)數(shù) 我做申報(bào)的時(shí)候提示有警告 說流動(dòng)負(fù)債為負(fù)數(shù)的原因 我怎么解釋呢
現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比是負(fù)數(shù)是由于企業(yè)短期負(fù)債償還能力遇到問題,導(dǎo)致了這個(gè)比率為負(fù)數(shù)。
老師 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為負(fù)數(shù)不是表示公司有債權(quán)嗎 是多給別人錢嗎 老師您能不能仔細(xì)看看我的問題啊
我之前問的您也沒回答啊
恒星公司的應(yīng)付賬款借方余額怎么清理呢
同學(xué)你好 如果是負(fù)債合計(jì)大于資產(chǎn)總額,按照資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益公式來看,說明企業(yè)就是資不抵債,負(fù)債在經(jīng)營,這是比較危險(xiǎn)的一個(gè)信號(hào),如果不是賬目有問題的話。如果企業(yè)的負(fù)債合計(jì)是負(fù)數(shù),則說明就可能是預(yù)付或多付了,預(yù)付或者應(yīng)付賬款表示的是借方余額,本質(zhì)上還屬于企業(yè)的資產(chǎn)。所以當(dāng)企業(yè)的負(fù)債合計(jì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的時(shí)候,我們要仔細(xì)對(duì)賬目金額進(jìn)行核實(shí),然后重分類到資產(chǎn)或者債權(quán)那邊 應(yīng)付賬款借方余額收回來就可以了
老師 就是賬目有問題導(dǎo)致的,您看像恒星公司這個(gè)59萬 就導(dǎo)致借方應(yīng)付賬款有59的余額。我要怎么清呢 ? 我在2022年末為了清理這個(gè)恒星公司的余額,(因?yàn)檫@個(gè)公司本身就是付了59 萬,只是沒有沖銷掉)我做了一筆分錄 就是 借其他應(yīng)付款 --王 59 貸 應(yīng)付賬款--恒星公司 59 才把這個(gè)公司余額清掉了 我是不是做錯(cuò)了 您告訴我應(yīng)該怎么清理呢
同學(xué)你好 那你最后做59萬的沖抵就可以了 付59萬的時(shí)候咋做的
老師 您看我第一條 上面寫了
最后做 借應(yīng)付恒星 貸武漢恒信
直接對(duì)沖嗎 那我做的那筆 其他應(yīng)付 -王 59 貸 應(yīng)付-- 恒星 59 已經(jīng)結(jié)賬了 要沖紅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 直接沖就可以