你好,貸方做其他新付款和銀行存款就可以
請外面的老師講課,一共花費1050元,其中1000元為老師講課費(由單位職工墊付,之后走公務(wù)卡報銷),50元為老師應(yīng)交個稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應(yīng)該怎么做 借:業(yè)務(wù)活動費用—勞務(wù)費 1050 貸:財政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借:其他應(yīng)交稅金——應(yīng)交個人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財務(wù)分錄對嗎
勞務(wù)費24280元、發(fā)票個人勞務(wù)費稅局代開的、工人干活的時候借支了1200的生活費現(xiàn)金項目經(jīng)理墊付的沒有做其他應(yīng)收、、銀行打款給勞務(wù)個人23080元、1200項目經(jīng)理找我報銷、這個分錄怎么寫
我想問問你,這個勞務(wù)票的問題,專家的勞務(wù)費我們有申報個稅,代扣代繳了808元,想問一下這個賬務(wù)處理問題,您看看這個分錄對不對? 申報時扣稅 借:代扣代繳個人所得稅 808 貸:銀行存款 808 收到發(fā)票的時候 借:銷售費用-專家勞務(wù)費 5050 貸:代扣代繳個人所得稅 808 貸:銀行存款 4242 您看看這個哪里有問題,或者應(yīng)該怎么修改呢?謝謝
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
借工程施工某項目勞務(wù)費23080、其他應(yīng)付1200、貸銀存24280
你好,不是這樣的。借工程施工某項目勞務(wù)費24280貸 其他應(yīng)付1200、銀存23020 然后借其他應(yīng)付款1200貸銀行存款1200