把主營業(yè)務成本結轉到本年利潤,就可以最后本年利潤結轉到未分配利潤。
老師,請問小企業(yè)會計準則去年多暫估了成本,今年把去年的那筆分錄紅沖借:主營業(yè)務成本紅字,貸:庫存商品紅字,再做一筆正確的結轉成本分錄借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,但是未分配利潤這一筆分錄該怎么做啊
您好,2020年的結轉成本有誤,原分錄是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,紅沖后需要做一筆是應該借以前年度損益還是主營業(yè)務成本?
暫估庫存商品結轉成本時已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應付款1000 借:主營業(yè)務成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務成本-1000 貸:暫估應付款-1000
老師好!去年有一筆主營業(yè)務成本結轉錯誤,:借:主營業(yè)務成本10萬貸庫存商品10萬。這筆跨年的分錄怎么做???
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計準則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業(yè)務成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務成本200。這樣做對嗎?
其它的就是他工程要債的截圖,自己說有別的支付寶,我就是證據(jù),我都傻到幫他開過戶,但是我查了沒走賬,后面要回來注銷了,借錢的理由也都是假的,我都想再告欺詐,但實在沒精力去走訴訟。也怕不給立案,畢竟我執(zhí)行著的。也有另外的微信,執(zhí)行局說要弄到他人才行,因為不是他名字,反正這事情很復雜,對方是標準老賴,憑這點我只能說多一個要他還債的籌碼,不然我就給他鬧大
我已經(jīng)第二次強制執(zhí)行了,法院掛了三個月了,他躲著不去,法院說的是弄到他之后跟我協(xié)商,所以我想找到點實質性證據(jù),就憑這18.82利潤,就能打他臉,他說的是虧了,這還只是一個工地
這個憑證如何記三欄式明細賬銀行存款欄
老師,是不是把初級的課程學完了,就能做企業(yè)的賬了,就能做賬報稅了?
請問老師 2024交的所得稅 按照圖片這么做的憑證 2025今年收到退所得稅了 怎么做賬 謝謝
公司借了個人100萬,還款時轉到個人的任意銀行賬戶都可以嗎?還是必須轉到個人借款時的賬戶?
哈哈,其實我的疑問很多,就是不好一直問,我研究這個的目的,是想作為籌碼,或者去到執(zhí)行局那天派上用場,通過這個最少證明他是盈利的,他一直告訴我虧了。因為我是知道他狡兔三窟,也知道他各種規(guī)避,但目前沒有實質性證據(jù)證明,我拿出來他公賬還款給我的憑證,但那個公司已經(jīng)注銷了,我怕沒什么用處
哈哈,其實我的疑問很多,就是不好一直問,我研究這個的目的,是想作為籌碼,或者去到執(zhí)行局那天派上用場,通過這個最少證明他是盈利的,他一直告訴我虧了。因為我是知道他狡兔三窟,也知道他各種規(guī)避,但目前沒有實質性證據(jù)證明,我拿出來他公賬還款給我的憑證,但那個公司已經(jīng)注銷了,我怕沒什么用處
請教一下群里的大神,20年注冊公司時沒有刻財務合同章,現(xiàn)在需要用這兩個章怎么操作?
好,非常感謝,辛苦了
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老師,意思是就做一筆紅沖的分錄,再做一筆正確的分錄,正常結轉損益,到年底再結轉到未分配利潤里面去嗎?
對的是的,是這么做的。
老師,那種年初調(diào)未分配利潤,又是怎么一種情況啊
匯算清繳的時候,按照調(diào)整之后的,也就是按照正確的來會算的,可以調(diào)整未分配利潤。
老師如果是匯算清繳的時候做的分錄會有什么不一樣嗎?
調(diào)整了之后,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。借利潤分配,貸庫存商品。
老師,多計提的主營業(yè)務成本好像沒有體現(xiàn)出來
沒有體現(xiàn),用未分配利潤來代替了,如果你既想用未分配利潤,還想用主營業(yè)務成本,這個做不到。
老師,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。借利潤分配,貸庫存商品。這里我不是很能理解,請問老師可以用我給出的這個例子解釋一下嗎,去年暫估成本:借,主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100,今年發(fā)現(xiàn)多計提了20元,實際的成本是80元,那么分錄該怎么做
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤100 借利潤分配,貸庫存商品80