你好!這個是要在電子稅務(wù)局操作,但是每個地方不同,你要電話咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有的地方是電子稅務(wù)局操作,有的是手機APP操作,有的要上門去交。哎。。。這個事情每個地方都不一樣。是很煩的。
公司在外地接了個工程項目,開票需要辦理外經(jīng)證,預(yù)繳稅款后還要自己申報個稅。稅局說還要繳個稅,請問這個個稅是員工個稅異地代扣代繳還是什么,具體怎么操作
老師,一個小規(guī)模工程類公司,今年1-6月份異地項目沒有辦理外經(jīng)證就開票了,已經(jīng)在公司所在地申報繳納稅金了,現(xiàn)在異地工程稅局說要在他們那邊預(yù)交稅金,這個要怎么辦呀?
我司在外地的工程項目,收到勞務(wù)公司開具的3%(建筑服務(wù)*勞務(wù)費)發(fā)票,在電子稅務(wù)局辦了外管證,現(xiàn)在去外地稅局預(yù)交稅款,稅局要求我必須代扣代繳勞務(wù)個稅?請問勞務(wù)的個稅不是勞務(wù)公司代扣代繳嗎?我付款給勞務(wù)公司了的
老師,請問工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個人所得稅,請問在外地的時候稅務(wù)局沒有要我們預(yù)繳個人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報,代扣代繳的,外地預(yù)繳按照開票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳???
公司在外地有工程項目,開了外經(jīng)證,在項目地的管理人員個稅需要在項目所在地稅務(wù)局申報個稅?那么在項目地管理人員個稅怎么扣繳?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
第一個稅務(wù)局客服說是根據(jù)管理人員工資申報,第二個客服說是根據(jù)開票金額申報……稅局說法也不一樣
我們公司在外地接了個項目,開票是工程服務(wù)。這個個稅申報,選擇正常工資薪金所得還是勞務(wù)報酬所得?這是屬于代扣代繳嗎
你好!是啊。最近這個很亂,每個地方都不同。 實際上,這個工資是按這個工程上所有員工,在這個工程的工資申報。