您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
紅沖的銷項(xiàng)專票,分錄怎么做,增值稅會(huì)有什么變化嗎、
次月紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報(bào)稅 增值稅報(bào)表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項(xiàng)稅額怎么申請(qǐng)退稅
銷項(xiàng)發(fā)票沖紅,銷項(xiàng)稅也沖紅,分錄怎么做
上個(gè)月做未開票收入,應(yīng)交稅費(fèi)也做了,也繳納稅費(fèi)沖平了,這個(gè)月開票銷項(xiàng)票銷項(xiàng)稅怎么做紅沖
小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
老師,增值稅預(yù)繳稅款勞務(wù)分包如何界定呢?
老板說他公司名下沒有車,是用別的公司的車,還有付司機(jī)運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,司機(jī)運(yùn)費(fèi)是計(jì)入成本還是費(fèi)用?還有這個(gè)車計(jì)入哪個(gè)科目
出庫(kù)單蓋什么章?財(cái)務(wù)章還是公章
老師,運(yùn)輸公司開票為什么要加稅點(diǎn)
3月份支付培訓(xùn)費(fèi),4月份收到發(fā)票,分錄寫成, 借:費(fèi)用,貸,銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么改過來,
老師,在哪里查詢這個(gè)企業(yè)已經(jīng)注銷了,要不要工商年報(bào)
出庫(kù)單是蓋合同章還是公章還是財(cái)務(wù)章
去年九月到十二月在我公司干,個(gè)稅在這面顯示應(yīng)交為交,通知個(gè)人也不交,其他單位也給發(fā)工資著了,這樣怎么辦
股份有限公司1000萬技術(shù)入股30%,資金入股30%,呃,捐贈(zèng)10%,運(yùn)營(yíng)30%,這種比例分配合理嗎?
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)!還車貸款,是從對(duì)公轉(zhuǎn)給法人,掛其他應(yīng)收款-法人嗎?那其他應(yīng)收掛的車貸款一直沒有消賬?是不是要法人把他自己用私人卡支付的付款憑證拿來作賬,沖其他應(yīng)收,這樣就相當(dāng)于報(bào)銷了?證明給的錢還了車貸款是吧
銷項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出的嗎?對(duì)申報(bào)有沒有影響
還有這個(gè)問題
銷項(xiàng)稅額貸方紅字 就是轉(zhuǎn)出了啊
申報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)有改變嗎
申報(bào)增值稅的時(shí)候 按照開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額 銷項(xiàng)稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的
好的,那成本要要相應(yīng)減掉吧?
是的?成本要相應(yīng)減掉
只沖紅:借營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品,這步就可以了嗎?還是借庫(kù)存商品貸材料人工費(fèi)用、借材料貸原材料,三步都要做,生產(chǎn)企業(yè)
只沖紅:借營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品,這步就可以
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題
老師你好,我還想問下,之前獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實(shí)是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個(gè)稅嗎?
獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的? 獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅也應(yīng)該是個(gè)人承擔(dān)啊 從發(fā)放的獎(jiǎng)金里面扣除
但是公司說公司承擔(dān)
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 公司承擔(dān)了個(gè)人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
好的,那之前少扣了員工的個(gè)稅也是公司承擔(dān)也放營(yíng)業(yè)外支出嗎?
之前少扣了員工的個(gè)稅也是公司承擔(dān)也放營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?