您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
紅沖的銷項(xiàng)專票,分錄怎么做,增值稅會(huì)有什么變化嗎、
次月紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報(bào)稅 增值稅報(bào)表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項(xiàng)稅額怎么申請(qǐng)退稅
銷項(xiàng)發(fā)票沖紅,銷項(xiàng)稅也沖紅,分錄怎么做
上個(gè)月做未開票收入,應(yīng)交稅費(fèi)也做了,也繳納稅費(fèi)沖平了,這個(gè)月開票銷項(xiàng)票銷項(xiàng)稅怎么做紅沖
小規(guī)模銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現(xiàn)在怎么讓稅額平掉呢
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
銷項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出的嗎?對(duì)申報(bào)有沒(méi)有影響
還有這個(gè)問(wèn)題
銷項(xiàng)稅額貸方紅字 就是轉(zhuǎn)出了啊
申報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)有改變嗎
申報(bào)增值稅的時(shí)候 按照開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額 銷項(xiàng)稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的
好的,那成本要要相應(yīng)減掉吧?
是的?成本要相應(yīng)減掉
只沖紅:借營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品,這步就可以了嗎?還是借庫(kù)存商品貸材料人工費(fèi)用、借材料貸原材料,三步都要做,生產(chǎn)企業(yè)
只沖紅:借營(yíng)業(yè)成本貸庫(kù)存商品,這步就可以
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題
老師你好,我還想問(wèn)下,之前獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實(shí)是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個(gè)稅嗎?
獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的? 獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅也應(yīng)該是個(gè)人承擔(dān)啊 從發(fā)放的獎(jiǎng)金里面扣除
但是公司說(shuō)公司承擔(dān)
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 公司承擔(dān)了個(gè)人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
好的,那之前少扣了員工的個(gè)稅也是公司承擔(dān)也放營(yíng)業(yè)外支出嗎?
之前少扣了員工的個(gè)稅也是公司承擔(dān)也放營(yíng)業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!