您好 借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字

紅沖的銷項專票,分錄怎么做,增值稅會有什么變化嗎、
次月紅沖的銷項發(fā)票。當月報稅 增值稅報表怎么體現紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅
銷項發(fā)票沖紅,銷項稅也沖紅,分錄怎么做
上個月做未開票收入,應交稅費也做了,也繳納稅費沖平了,這個月開票銷項票銷項稅怎么做紅沖
小規(guī)模銷項發(fā)票紅沖,稅額也跟著紅沖。那我現在怎么讓稅額平掉呢
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證,核準的有中醫(yī)科,內科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團上的活動,顧客過來進行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農產品,稅務局能代開嗎?
老師,我們是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送雞蛋。這家供應商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據。請問,這雞蛋筐我是直接進費用,掛其他應收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項目上給我的存貨盤點表里面把雞蛋筐也做進去了。
我們代收代付的推廣費,快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費,我們又給開門店推廣費,但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個人所得稅申報密碼密碼在哪里設置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計算出它的土地增值稅的時候,為什么答案里面會出現一個6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報表錯了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時工結算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導出的售后明細表的退款金額和在支付寶后臺導出流水表的退款金額是同步的嗎?
銷項稅不用轉出的嗎?對申報有沒有影響
還有這個問題
銷項稅額貸方紅字 就是轉出了啊
申報增值稅的時候會有改變嗎
申報增值稅的時候 按照開票系統(tǒng)的實際銷售額 銷項稅額填寫? 是抵減紅字發(fā)票后的
好的,那成本要要相應減掉吧?
是的?成本要相應減掉
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以了嗎?還是借庫存商品貸材料人工費用、借材料貸原材料,三步都要做,生產企業(yè)
只沖紅:借營業(yè)成本貸庫存商品,這步就可以
好的,謝謝老師,還有一個問題
老師你好,我還想問下,之前獎金的個稅應該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應交個稅,貸:銀行了,導致現在應交個稅一直有這筆數未收回,現在發(fā)現這錢確實是公司承擔,該怎么操作?借;應付薪酬,貸:應交個稅嗎?
獎金的個稅應該是公司付的? 獎金的個人所得稅也應該是個人承擔啊 從發(fā)放的獎金里面扣除
但是公司說公司承擔
借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-個人所得稅 公司承擔了個人所得稅 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調增
好的,那之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業(yè)外支出嗎?
之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業(yè)外支出
好的,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!