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次月紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報(bào)稅 增值稅報(bào)表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么申請(qǐng)退稅

2020-11-20 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 21:49

要次月申報(bào)期才能紅沖的,例如5月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報(bào)增值稅時(shí)(即5月所屬期)沖減不了銷(xiāo)項(xiàng)稅的,要在7月份申報(bào)增值稅時(shí)(即6月所屬期)才可以沖減,一般來(lái)說(shuō)不退稅,在你申報(bào)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅做減項(xiàng)了

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快賬用戶(hù)4924 追問(wèn) 2020-11-20 21:52

最后讓稅局退稅。申請(qǐng)退稅的時(shí)候。讓改增值稅申報(bào)報(bào)表。怎么改?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 21:53

根據(jù)上個(gè)例子,那也是填在7月份增值稅申報(bào)表中(即所屬期是6月份),填在附表一開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄次,填負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)4924 追問(wèn) 2020-11-20 21:53

因?yàn)楹罄m(xù)我們也有進(jìn)項(xiàng)留底。不需要抵銷(xiāo)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-11-20 21:54

嗯,那就是像我上面寫(xiě)的,填附表一那里,這樣當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅就是負(fù)數(shù)

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要次月申報(bào)期才能紅沖的,例如5月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報(bào)增值稅時(shí)(即5月所屬期)沖減不了銷(xiāo)項(xiàng)稅的,要在7月份申報(bào)增值稅時(shí)(即6月所屬期)才可以沖減,一般來(lái)說(shuō)不退稅,在你申報(bào)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅做減項(xiàng)了
2020-11-20
您好,直接按照負(fù)數(shù)填寫(xiě)。 不過(guò)有些地區(qū)是不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù),那么只能去稅務(wù)大廳申報(bào)負(fù)數(shù)金額
2021-02-26
你好,需要按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入申報(bào) 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬(wàn),負(fù)數(shù)發(fā)票收入10萬(wàn),收入需要按90萬(wàn)填寫(xiě)申報(bào)?
2022-01-11
您好, 是的就是這么填寫(xiě)的 和正數(shù)相抵
2022-10-31
您好,會(huì)沖減當(dāng)月的增值稅
2023-05-28
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