要次月申報(bào)期才能紅沖的,例如5月開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報(bào)增值稅時(shí)(即5月所屬期)沖減不了銷(xiāo)項(xiàng)稅的,要在7月份申報(bào)增值稅時(shí)(即6月所屬期)才可以沖減,一般來(lái)說(shuō)不退稅,在你申報(bào)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅做減項(xiàng)了
次月紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報(bào)稅 增值稅報(bào)表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么申請(qǐng)退稅
請(qǐng)問(wèn)上月開(kāi)具普票錯(cuò)誤次月紅沖,次月紅沖發(fā)票收入負(fù)數(shù),銷(xiāo)項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù),增值稅報(bào)表怎么填報(bào)?
上期銷(xiāo)項(xiàng)紅沖后本期申報(bào)表如何填寫(xiě),上期紅沖稅額7000元,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額2000元,無(wú)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
上月紅沖的電子銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,本月在申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)
紅沖上月開(kāi)具的發(fā)票后,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票里相對(duì)應(yīng)的稅率的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去紅沖掉的銷(xiāo)售額和稅額嗎?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
最后讓稅局退稅。申請(qǐng)退稅的時(shí)候。讓改增值稅申報(bào)報(bào)表。怎么改?
根據(jù)上個(gè)例子,那也是填在7月份增值稅申報(bào)表中(即所屬期是6月份),填在附表一開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄次,填負(fù)數(shù)
因?yàn)楹罄m(xù)我們也有進(jìn)項(xiàng)留底。不需要抵銷(xiāo)項(xiàng)
嗯,那就是像我上面寫(xiě)的,填附表一那里,這樣當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅就是負(fù)數(shù)