你好,五月份你不是又重新開具了嗎?
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個(gè)點(diǎn)的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
小規(guī)模4月開了1%的45萬專票 ,五月份又作廢重新開了3%,六月份生成了一半納稅人,然后去交稅的話應(yīng)該怎么交,五月份的收入是負(fù)數(shù),麻煩老師看下
小規(guī)模4月開了1%的45萬專票 ,五月份又作廢重新開了3%,六月份生成了一半納稅人,然后去交稅的話應(yīng)該怎么交,五月份的收入是負(fù)數(shù),交多少稅
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當(dāng)季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?
老師我上個(gè)暫估了6萬電費(fèi),這月來票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報(bào)20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報(bào)5000了,這個(gè)5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了,這個(gè)怎么處理?
二季度工資申報(bào)總額33000,工會(huì)經(jīng)費(fèi)就交660。但是當(dāng)季度開票收入才17萬多。工會(huì)經(jīng)費(fèi)就這么交嗎
老師好,二季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)那填的是個(gè)稅當(dāng)季度三個(gè)月的申報(bào)工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師請(qǐng)問下水電費(fèi)沒有發(fā)票可以入賬嗎,
請(qǐng)老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對(duì)不對(duì)
中級(jí)財(cái)管,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期是一回事嘛分不清了
減資變成股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,流程中會(huì)考慮結(jié)清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報(bào)里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數(shù)嗎,