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老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?

2021-10-03 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-03 13:32

您好!三季度是-3+3.1=0.1萬,季度45萬以內(nèi)的免增值稅

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您好!三季度是-3+3.1=0.1萬,季度45萬以內(nèi)的免增值稅
2021-10-03
這個(gè)是不是都開普通發(fā)票?申報(bào)填寫10欄是29萬,這個(gè)是取得不含稅,減掉紅字去填寫申報(bào)
2020-10-15
你好 你這個(gè)要盡快將3月份的申報(bào)表更正申報(bào)的,把-2萬元填寫進(jìn)去的
2023-09-18
只申報(bào)10萬的專票收入就是了
2022-05-23
同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報(bào)
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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