你好,4-5月按小規(guī)模納稅人申報(bào),6月按一般納稅人申報(bào)
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
小規(guī)模4月開(kāi)了1%的45萬(wàn)專(zhuān)票 ,五月份又作廢重新開(kāi)了3%,六月份生成了一半納稅人,然后去交稅的話應(yīng)該怎么交,五月份的收入是負(fù)數(shù),麻煩老師看下
小規(guī)模4月開(kāi)了1%的45萬(wàn)專(zhuān)票 ,五月份又作廢重新開(kāi)了3%,六月份生成了一半納稅人,然后去交稅的話應(yīng)該怎么交,五月份的收入是負(fù)數(shù),交多少稅
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開(kāi)的普票,稅率1%,當(dāng)季開(kāi)了200多萬(wàn)發(fā)票,所以4月份報(bào)稅時(shí)交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開(kāi)負(fù)數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報(bào)怎么填?
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
私立醫(yī)院轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司交哪些稅
應(yīng)付職工工資是負(fù)數(shù)是怎么回事啊
新公司6月1號(hào)剛成立,7月要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,期末余額和年初余額怎么填
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專(zhuān)項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專(zhuān)票可以抵扣嗎
新公司6月1號(hào)剛成立,7月要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,期末余額和年初余額怎么填
老師您好,勞務(wù)費(fèi)扣除的個(gè)稅應(yīng)該怎么做賬
你好,a公司屬于制造業(yè),由于半成品流動(dòng)性大,有些半成品做完后,會(huì)馬上流轉(zhuǎn)到下一個(gè)車(chē)間制作,這樣的話,可能無(wú)法及時(shí)統(tǒng)計(jì)半成品的入庫(kù)數(shù)量,請(qǐng)問(wèn)老師,有什么干的辦法
老師個(gè)人的車(chē)在我們公司掛靠,車(chē)輛報(bào)廢國(guó)家給的補(bǔ)貼,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
出口貨物,形式發(fā)票和合同一致,報(bào)關(guān)單里的貨物比形式發(fā)票多一樣耗材,這個(gè)耗材是公司自己消耗用的,不屬于出口收入,那么申報(bào)退稅時(shí)可以忽略這個(gè)耗材嗎,還是退稅必須與報(bào)關(guān)單一致
老師收到鎮(zhèn)府專(zhuān)項(xiàng)旅游補(bǔ)助資金,該怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則