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您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事?還是說自認倒霉把稅白交上去??謝謝

2020-06-05 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-05 14:25

當(dāng)期只能先交上稅,下一期再沖紅。

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當(dāng)期只能先交上稅,下一期再沖紅。
2020-06-05
你好,都在當(dāng)期確認 紅票就是你確認收入紅字,藍字發(fā)票正常確認收入
2021-02-03
你好,需要用以前年度損益
2021-02-03
你好 ;? ? ?那你就跟對方客戶說明下情況。 修改下合同才行的 。? ? 這個必須要收回來的??
2021-12-09
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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