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老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報怎么填?

2023-01-06 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 12:10

同學你好,負數(shù)發(fā)票一般是用當月的銷項稅額進行抵減,如果負數(shù)發(fā)票的稅額大于當月的銷項稅額時,有兩種處理方式,一種是留抵,以后進行抵減,另外一種是退稅。退稅的流程每個地方要求不同,企業(yè)一般需要提供合同,完稅憑證,退稅申請,申報表,銀行賬戶等給稅務局,然后等待稅務局審批即可。

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同學你好,負數(shù)發(fā)票一般是用當月的銷項稅額進行抵減,如果負數(shù)發(fā)票的稅額大于當月的銷項稅額時,有兩種處理方式,一種是留抵,以后進行抵減,另外一種是退稅。退稅的流程每個地方要求不同,企業(yè)一般需要提供合同,完稅憑證,退稅申請,申報表,銀行賬戶等給稅務局,然后等待稅務局審批即可。
2023-01-06
您好,開了負數(shù)發(fā)票,稅率也對應是1%的吧?
2023-01-11
你好,季度開票已經(jīng)超過30萬元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
你好,季度銷售額在30萬以內(nèi)嗎?
2023-04-10
同學你好,這種情況需要去稅務局去申報。
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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