你好,是建筑工程的嗎?如果不是的話,你們給對方提供了服務嗎?
我們是小微電商企業(yè),從來沒有開具過發(fā)票,這個月有未開票收入需要申報,且季度銷售額未超過30萬,我們是填寫到第一行還是第十行呢?另外,一直不開票如實申報可以嗎?因為客戶都不需要發(fā)票
老師,我們有個合同上是12月簽的,銷售一直還沒要求開票,如果按權責發(fā)生制算20年收入如何記賬呢要不要在納稅申報表申報呢?
老師,我們是服務銷售行業(yè),是按季度開票,請問當月沒有開票需要入賬申報嗎?如果要請怎樣入賬申報呢?我們是一般納稅人。
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結轉未開票收入的成本嗎?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度沒有業(yè)務,也就是收入都是零,按照季度申報,稅種里面沒有印花稅這個稅種,我需要申報印花稅嗎,如果需要,我應該按期申報還是按次申報?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調(diào)平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
垃圾清理服務
你好,你給對方提供了服務嗎?如果沒有的話,可以零申報就可以了。
提供了,但是當月沒有開票,是季度開票
你好,應該做無票收入里面的。
無票收入怎樣入賬(會計分錄)?怎樣申報?
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
無票收入和有發(fā)票的是一樣的。
還是要申報嗎?那實際開出發(fā)票的時候怎樣做賬和申報?
對的是的,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
申報增值稅時是按開票金額來申報的,如果前期已經(jīng)無票申報納稅后,等到實際開票時改怎樣申報呢?
未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù) 開具發(fā)票的一欄填寫正數(shù)
一個納稅年度上半年沒有按權債發(fā)生制入賬,后期可以按權債發(fā)生制入賬嗎?
你好可以這么做的。
未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù) 開具發(fā)票的一欄填寫正數(shù) 這樣申報填寫負數(shù),稅務局查到會不會有風險哦?
你好,申報的時候能不能申報看你稅務局那邊的提示,這個沒有風險的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
我們是下個季度開上個季度的發(fā)票,這樣可以每個季末確認收入嗎?
是一般納稅人還是小規(guī)模的。