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您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?

2022-07-10 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 17:58

需要的,你的收入和成本要配比的。

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快賬用戶6319 追問 2022-07-10 18:05

那下個月開票了,就做沖紅分錄,沖紅成本。在做開票的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)開票成本,還是說只做沖紅分錄,開票分錄,不做沖紅成本,不做開票成本。因為要分幾次才能沖完。怎么做更合理,老師能跟我把分錄寫一下么。

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齊紅老師 解答 2022-07-10 18:06

你這里收入充多少,成本就對應(yīng)充多少

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齊紅老師 解答 2022-07-10 18:06

就是收入和費用成本配比就可以啦

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快賬用戶6319 追問 2022-07-10 18:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-10 18:12

不客氣,祝你工作愉快

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需要的,你的收入和成本要配比的。
2022-07-10
你好,成本如果是正確的可以不用動的,你只需要紅沖無票收入在做發(fā)票的就行。
2022-07-13
您好 等后期開票再沖銷
2022-05-05
開票的時候把無票收入那里填寫負數(shù)申報就可以了。
2022-08-11
是的,這樣處理就可以了。
2022-07-19
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