需要的,你的收入和成本要配比的。
您好,老師!我們是一般納稅人企業(yè),期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入,賬務(wù)處理做了未開票收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎?
老師,我們報完6月稅后有留底。稅務(wù)局要求盡快消化,更正申報。那我6月沒開票了,怎么確認收入。那我能做成未開票收入消化留底嗎。下個月開發(fā)票的時候,再沖未開票收入???
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負數(shù)沖回,那實際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當(dāng)時留底稅額做的那部分收入是嗎?
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達到上個月申報的未開票收入額,這個月賬務(wù)處理是把上個月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
當(dāng)月收到了餐飲費沒有發(fā)票開了,賬面我是做未開票收入,申報增值稅未開票收入嗎?下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎?那塊填負數(shù)可以吧
老師你好,我想問下我這個開票名稱對嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達到60%可以申報嗎?申報后會有什么風(fēng)險?
老師,請問殘保金和工會經(jīng)費在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負的更多了腦子有點轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請問1個人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請問免抵退稅核銷后還能申請退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請問老師怎么驗舊啊
那下個月開票了,就做沖紅分錄,沖紅成本。在做開票的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)開票成本,還是說只做沖紅分錄,開票分錄,不做沖紅成本,不做開票成本。因為要分幾次才能沖完。怎么做更合理,老師能跟我把分錄寫一下么。
你這里收入充多少,成本就對應(yīng)充多少
就是收入和費用成本配比就可以啦
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快