同學(xué)你好 有發(fā)票嗎 有發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)
八月份成立的公司,職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報(bào)銷,也沒計(jì)提費(fèi)用,現(xiàn)在做9月份的帳,補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎?比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款?
老師你好。我公司4月份開始運(yùn)行,一開始是沒有會(huì)計(jì),以往記賬都是很籠統(tǒng)。近期11月份才開始建賬,老板說前期有100萬備用金,。后期購買的材料,支出都是從這一百萬里出,現(xiàn)在建賬期初余額該怎么錄入
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對(duì)上的,但后面我接過來做賬了,對(duì)不上,差了3萬元,剛好這3萬元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛,但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司
我們公司購買的服務(wù)器從4月份開始支付的費(fèi)用,但是前面是我們老板自己買的,沒有跟我這邊報(bào)賬,所以都沒有做賬,我這邊7月份才知道,那前面的費(fèi)用怎么做賬呢?需要調(diào)賬嗎?7月份預(yù)付了2萬,我是知道的,7月份用了15000多,但是里面的開票金額有4萬,是從4月份到6月底的費(fèi)用?
老師,我接手的這家電商公司,3月開始有產(chǎn)生費(fèi)用,但是前面的會(huì)計(jì)一直沒有做賬,都是0申報(bào),6月份開過票。我有問過前面的會(huì)計(jì)為什么沒有做賬全部領(lǐng)0申報(bào),她說實(shí)際大部分都是刷單的,實(shí)際銷售很少的,購進(jìn)來的商品發(fā)票又沒有的,不知道到底該怎么處理,索性就沒有做賬。那我現(xiàn)在是從9月份開始建賬呢,還是把前面3月份開始的賬全部補(bǔ)起來呢,很困惑。
小規(guī)模納稅人,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?,開票金額超過了30萬
老師,我們商品出口,報(bào)關(guān)這一塊是不是一般出口貨物物流會(huì)幫我們申報(bào)啊
老師,申請(qǐng)進(jìn)出口資質(zhì)流程能給一個(gè)啊
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準(zhǔn)備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
這答案是正確的嗎????
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
購買的都是云服務(wù)器ECS(包月),還有共享流量包之類的費(fèi)用?也計(jì)入固定資產(chǎn)?
同學(xué)你好 對(duì)的計(jì)入固定資產(chǎn)