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老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我們主辦會計(jì)說7月到9月的賬是對上的,但后面我接過來做賬了,對不上,差了3萬元,剛好這3萬元對方給我們對賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對方會單獨(dú)寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會一樣的嘛,但現(xiàn)在對方的余額跟我們做賬的余額差3萬元,我們是代理記賬公司

2020-12-26 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-26 23:02

您好!請問是哪個(gè)科目相差3萬呢?

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快賬用戶5713 追問 2020-12-26 23:19

科目為現(xiàn)金,備用金也是叫現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-12-27 07:42

提現(xiàn)要做分錄如下 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款

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快賬用戶5713 追問 2020-12-27 09:24

我現(xiàn)在說的不是這個(gè)問題,現(xiàn)在說的主辦會計(jì)說賬是對上的,但我查的是余額差3萬元,我覺得是她的有問題

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齊紅老師 解答 2020-12-27 09:53

賬實(shí)不符肯定是錯(cuò)的

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您好!請問是哪個(gè)科目相差3萬呢?
2020-12-26
你好,這種不用開發(fā)票,營業(yè)外支出需要在合同里面寫清楚。
2023-11-02
這個(gè)需要紅沖的,因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
您好!您之前做分錄的時(shí)候應(yīng)該是? 借:事業(yè)支出? 貸 :零余額賬戶? ? 那么對于退回的錢 您可以 借:銀行存款 貸:事業(yè)支出? 這樣零余額賬戶和實(shí)際是相符的? ? 支付的時(shí)候 再重新借 事業(yè)支出 貸:銀行存款
2023-01-16
同學(xué)您好,最好的辦法就是原路退回,還退給給您打款的這家公司賬上,錢在您的手里,現(xiàn)在您應(yīng)該是強(qiáng)勢的一方。如果實(shí)在不行,就讓對方和另外那家,您,三家簽一個(gè)協(xié)議,您用來做附件就行了
2023-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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