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你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?

2021-08-10 16:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 16:02

你好 原來(lái)有進(jìn)項(xiàng)就要填寫附表,沒有填寫進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在填寫就可以?

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快賬用戶6720 追問 2021-08-10 16:04

那上一年的沒有填寫也可以匯總到今年填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:17

你好 一般是不行的,你打12366確認(rèn)一下?

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你好 原來(lái)有進(jìn)項(xiàng)就要填寫附表,沒有填寫進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在填寫就可以?
2021-08-10
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-12-10
10月份這筆服務(wù)費(fèi)實(shí)際抵扣了嗎?
2019-12-13
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所屬期九月份也就下一個(gè)月留底底欠帶附表二,讓你稅務(wù)局那邊給你填寫,你自己填寫不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你好,你們幾月份開始符合這個(gè)政策的?
2020-11-06
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