你好 附加稅自動(dòng)取數(shù) 你去修改之前月份填寫錯(cuò)誤的吧
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
老師你好,請問9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆]有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師您好,請問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫,在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了,但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了(附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了),因前期沒有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵,現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整,但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候,數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢?2022年表感覺修改不了,沒有地方修改
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
7月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1600元 抵扣了銷項(xiàng)稅1400元 留底如何200 報(bào)表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報(bào)銷項(xiàng)稅 去重新抵扣認(rèn)證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報(bào)表申報(bào)后就只能認(rèn)證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷項(xiàng)稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加已經(jīng)減免了 城市維護(hù)建設(shè)稅需要交183.33元,那這次需要交的稅額是2618.98+183.33=2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,不過7月手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問題?有需要修改的地方吧?老師
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
去稅務(wù)局 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表 公章
當(dāng)時(shí)去過,他們也不知道怎么辦
說正常下個(gè)月有稅的時(shí)候再抵減,可實(shí)際上我們一直沒有增值稅,這個(gè)月才有,還得減不下來
你的增值稅應(yīng)該交100, 附加稅計(jì)稅依據(jù)結(jié)果你填寫了是80 計(jì)稅依據(jù)修改成80不就可以了,而且你的附表四其發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,還有你的主表應(yīng)納稅減征額都不要填寫這些。
老師您好 ,①您看這個(gè)主表上面增值稅減了,但是附表5沒有地方可以修改成未抵減720的 ②而且教育費(fèi)和地方教育費(fèi)是減半征收是嗎?
你附加稅已經(jīng)是抵扣之后的了 你看你的計(jì)稅依據(jù)是不是減去720之后的了 你還想怎么抵扣附加稅的
我實(shí)際應(yīng)該繳納的城維稅,教育費(fèi)附加應(yīng)該按照未抵減720之前的2294.54計(jì)提(因?yàn)?月份已經(jīng)是抵減過的,享受過了,只是增值稅當(dāng)時(shí)沒減下去)
增值稅已經(jīng)抵扣了 你填寫的是1500多的那個(gè)已經(jīng)減去了
因?yàn)?月城維稅已經(jīng)抵減了,這期就不能抵減,但是我增值稅當(dāng)時(shí)沒減下去,想修正增值稅,但城維教育費(fèi)附加自動(dòng)就帶出來了,沒有地方修改
增值稅已經(jīng)抵扣了 本來交2200多 現(xiàn)在交1500多不是嗎
因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有填寫減免表,增值稅就沒減下去,但是附表4稅控服務(wù)那個(gè)表填了,所以城維稅自己就減下去了
老師你理解的對,但是我不應(yīng)該附表5再去抵減720,那就相當(dāng)于減重了,我就多減了一次720了
你去填寫減免明細(xì)表就可以的
老師我是填寫減免表了,可是。一提取表間教育費(fèi)也跟著就減720了
別在這里修改 去之前的申報(bào)表修改 去稅務(wù)局 你那個(gè)月抵扣的修改那個(gè)月
這可怎么做呀?那個(gè)月如果我要修改的話,相當(dāng)于稅務(wù)局的退費(fèi)。相當(dāng)麻煩了呀。他們就告訴我有報(bào)稅的時(shí)候抵減一下就行了,所以我才拖到這個(gè)月,當(dāng)時(shí)把稅款都繳納了,所以沒有辦法更改了
咋退 為啥要退 你沒多交啊 你少填寫了減免表
因?yàn)楫?dāng)時(shí)增值稅已經(jīng)繳納了,如果要更改報(bào)表的話,那多出來720就得退給我們這個(gè)顯示負(fù)數(shù)了,他們就說下個(gè)月抵減沖回就行??晌覀兙鸵恢睕]有發(fā)生增值稅,現(xiàn)在就出現(xiàn)這么麻煩
非常感謝老師大圓蛋的給我回答問題萬分的感謝
你想錯(cuò)了 你要抵扣金稅盤的需要填寫主表應(yīng)納稅減征額 附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 結(jié)果其他的填寫了,減免明細(xì)表沒有 這不就錯(cuò)了 減免表補(bǔ)上就可以 實(shí)際稅款你已經(jīng)抵扣了 就差一個(gè)表,并沒有多交稅款 建議你自己想想
老師您說的沒錯(cuò),但是當(dāng)時(shí)增值稅。手表720沒減下去沒提示出來,因?yàn)闇p免表當(dāng)時(shí)沒有填寫,所以提取表間的時(shí)候,主表就沒有提到這720沒減下去,但附表5附加卻減下去了
不是 你的主表抵扣了 本來交2200 現(xiàn)在交1500 咋還沒抵扣 你再去看下