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老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi),公司沒(méi)有增值稅要繳納,但是增值稅的申報(bào)表我填了附表四(填寫(xiě)本期發(fā)生額是280元,本期實(shí)際抵減為0元),沒(méi)有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?

2021-03-22 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 23:35

您好 既然填寫(xiě)了申報(bào)表,就要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用

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快賬用戶4553 追問(wèn) 2021-03-22 23:41

只是填了表,但是實(shí)際沒(méi)有抵減呀,也要這樣做嗎?不能等有稅了再做借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:22

只是填了表,但是實(shí)際沒(méi)有抵減呀,也要這樣做嗎?--正常的話,不應(yīng)該這么做,而是要等到實(shí)際抵減了增值稅(即減免稅明細(xì)表填寫(xiě)了實(shí)際抵減項(xiàng)目后)才需要做此分錄的。上面這樣回復(fù),是基于處在12月份的時(shí)間節(jié)點(diǎn),先假設(shè)其填寫(xiě)了減免稅明細(xì)表形成了留抵稅額的意思。

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:24

其實(shí)要是為了簡(jiǎn)便核算,或基于重要性原則考慮的話,這個(gè)抵減分錄,也是可以在2021年實(shí)際抵減增值稅的當(dāng)期做該分錄的,因?yàn)榻痤~才280元,也可以不用使用以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整相關(guān)損益。

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快賬用戶4553 追問(wèn) 2021-03-23 08:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-23 08:01

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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您好 既然填寫(xiě)了申報(bào)表,就要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 管理費(fèi)用
2021-03-22
你好 主表23欄自己填寫(xiě)。
2023-02-15
這個(gè)不用填寫(xiě),現(xiàn)在推行數(shù)電票,那個(gè)不可以抵扣了
2024-08-07
1,這樣做對(duì)的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
?你好 填報(bào)后可以以后年份抵減的。 這個(gè)沒(méi)有時(shí)間要求 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有時(shí)間限制。? ?
2021-01-06
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