您好 請問單位沒有產(chǎn)品入庫的吧
老師請問環(huán)保企業(yè),收到吸污費(fèi)這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬于成本,之前會(huì)計(jì)記到生產(chǎn)成本里了,怎么轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,我們公司在發(fā)生支出的時(shí)候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項(xiàng)目上,主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目成本,這個(gè)月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項(xiàng)目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
老師地產(chǎn)行業(yè),前期是不是統(tǒng)一做到開發(fā)成本,后期轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品,再后來轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,賣房子時(shí)借銀行存款,貸預(yù)收,開票后,借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng), 結(jié)轉(zhuǎn)收入的同時(shí)把前期開發(fā)產(chǎn)品按比例結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,是么?這個(gè)前期成本的發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)是怎么處理的?
老師,2022年會(huì)計(jì)把保證金記入了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:銀行剛,我這個(gè)月收到退回的保證金,我怎么把之前的錯(cuò)賬更正了
老師,我想請問一下,我公司收到成本發(fā)票,計(jì)入原材料,領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入生產(chǎn)成本,后面又結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是現(xiàn)在我公司申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本高于主營業(yè)務(wù)收入,這種情況怎么處理???
請問老師,公司的銀行賬和銀行對不上,是歷史遺留問題了,不想追溯了,用什么做法調(diào)平呢?
公司在市場一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個(gè)員工吃,小炒老板要是能開票,開什么項(xiàng)目?
老師,我是建筑業(yè)乙方施工方,現(xiàn)在對甲方開票500萬,月末我收入成本的分錄怎么寫
老師,我是一般納稅人,建筑行業(yè)施工方,現(xiàn)在給甲方開票500萬,我怎么?分錄,成本收入各是多少。與甲方得合同是2000萬,預(yù)算成本1750萬
老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開票給甲方1400萬,都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬,預(yù)算成本7000萬,工程還在建設(shè)中,怎么寫分錄,收入和成本都是多少
老師,2023年已計(jì)提未發(fā)放的工資,2023年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增,在2024年12月和2025年1月將23年未發(fā)工資分別發(fā)放,請問24年企業(yè)所得稅匯算怎樣申報(bào)?
老師,利潤率怎么計(jì)算?
老師好,前面提過問題就是大宗貿(mào)易中實(shí)際到貨數(shù)量和收取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量不一致,比如到貨數(shù)量是44.94噸,采購發(fā)票是上的數(shù)量是45噸,,前面老師回答過說是按實(shí)際到貨數(shù)量入庫,要保留相關(guān)稅務(wù)證明資料,如果我們沒有任何證明材料的情況下,自制一個(gè)內(nèi)部入庫單行不行?或者補(bǔ)其他的啥憑證?請指點(diǎn)?
老師你好,我想自己開一張3000元的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,去哪里開呢?
老師沒有入庫也沒有原材料
那應(yīng)該用勞務(wù)成本科目 確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目
老師現(xiàn)在在生產(chǎn)成本里,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借:生產(chǎn)成本 借方紅字 借:勞務(wù)成本? 借方藍(lán)字 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本