同學(xué)你好 直接更正就可以了
老師,我紅沖了之前月份的管理費(fèi),當(dāng)時(shí)是借:—管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,紅沖時(shí)分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)那本期更正分錄怎么記呢
老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 科目里的, 后面退回保證金財(cái)務(wù)又把退的金額 借:其他應(yīng)收-保證金 貸:銀行存款 因?yàn)槭樟藥装偌移髽I(yè)保證金和服務(wù)費(fèi),后期又有部分退了的,還有沒退的,導(dǎo)致這2個(gè)科目比較亂,但是其他應(yīng)收款里貸方余額14萬,這個(gè)帳可以調(diào)么,要怎么調(diào)呢
老師,去年的成本,做錯(cuò)了,做到福利費(fèi)了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整啊? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-xxx 但是之前會(huì)計(jì)做成:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
我2022年12月做了一筆分錄,以為816萬全部都是保證金 借:其他應(yīng)收款-保證金 816萬 貸:銀行存款 816萬 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬A的保證金,8萬B的保證金,5.2萬是22年12月至23年2月的管理費(fèi),2.8萬是22年12月至23年2月的租金,原本12月應(yīng)該做分錄做成: 借:其他應(yīng)收款-保證金A 800萬 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬 主營業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸:銀行存款 816萬 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄?
老師,2022年會(huì)計(jì)把保證金記入了成本,借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:銀行剛,我這個(gè)月收到退回的保證金,我怎么把之前的錯(cuò)賬更正了
老師你好,公司為個(gè)體戶銷售煤炭,平時(shí)給另一個(gè)公司銷售煤,他采購的對(duì)方是個(gè)人.請(qǐng)問月發(fā)票開銷售假如超過10萬。他個(gè)人賬戶錢不夠,請(qǐng)問從其他公司法人卡轉(zhuǎn)到個(gè)體戶經(jīng)營者卡名下可以嗎?要不他在資金流不夠,個(gè)體戶的賬不是他卡名下的資金去購買是不是不行,但是他自己資金面又不夠,就得借其他人的資金。個(gè)體戶沒有建立對(duì)公賬戶,開銷售發(fā)票的時(shí)候,長安借方打的是現(xiàn)金個(gè)人卡下。這個(gè)收入做賬用寫,借現(xiàn)金貸主營營業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。(個(gè)體戶不是查賬征收是不是就不用建賬,如果是查賬征收就必須得這樣做科目)我不知道這個(gè)煤炭企業(yè)月開銷售超過10萬,是不是必須得?核定查證征收,如果月銷售收入不超過9萬,可不可以核定為核定用戶還是必須得看科里
老師,我們是餐飲公司嗯,一個(gè)季度大概是幾萬塊錢的發(fā)票開的銷售發(fā)票,但是我們沒有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,這樣子有沒有什么問題???
公司招聘殘疾人必須得有殘疾人證嗎?沒有可以不交殘疾人保證金嗎
預(yù)收核銷應(yīng)收的時(shí)候,也要生憑證嗎
你好,老師!請(qǐng)問一下利潤表上面的凈利潤是不是不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
老師你好!今年沖減去年多做的制造費(fèi)用 怎么做分錄?
開戶許可證是從什么時(shí)候開始取消的呢?
老師 問一下 陸陸續(xù)續(xù)買的電線 用于在租用廠房布置等 這個(gè)怎么做賬 是計(jì)入長期待攤嗎 不過這個(gè)陸陸續(xù)續(xù)購買的,一次幾千塊
老手,公司收集木材加工成新型材料出售,可以享受即征即退嗎?申報(bào)方式流程和軟件行業(yè)即征即退一樣嗎?
老師,制造行業(yè)有享受即征即退的政策情況嗎?
老師,直接工資沖回更正,但成本會(huì)影響當(dāng)月利潤
老師,這樣直接紅字沖回,更正,成本科目會(huì)不會(huì)影響這個(gè)月的利潤
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的