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去年購進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理

2021-08-05 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 13:59

你紅沖了要重新開票的,沒有開票也要做到賬里的,你只是票錯了,不是賬錯了

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快賬用戶7143 追問 2021-08-05 14:03

現(xiàn)在沒有開票的話是不是要做一筆借原材料 貸應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:05

對的,要做一下,相當(dāng)于 暫估的意思

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你紅沖了要重新開票的,沒有開票也要做到賬里的,你只是票錯了,不是賬錯了
2021-08-05
借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 一個是紅沖的,一個是正確的
2022-04-28
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-18
借利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸其他應(yīng)付款
2023-12-20
去年的做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
2023-12-25
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