你紅沖了要重新開票的,沒有開票也要做到賬里的,你只是票錯了,不是賬錯了
去年購進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理
老師請問 之前購材料 已來票已付款已入庫已做賬 后面突然發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 對方拿回去重新開了過來 怎么做賬務(wù)處理?
老師,去年的銷售發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)有錯誤開了紅字,然后又重新開了正確的發(fā)票!應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
去年做成本時,有一項原材料入庫少了,所以暫估了成本,現(xiàn)在預(yù)計無法取得發(fā)票,沖紅后,原材料領(lǐng)用明細(xì)表中那項材料就變成負(fù)數(shù)了,請問怎么調(diào)整?
上年開的發(fā)票稅號有錯,對方一直沒有抵扣今年退回,今年三月開紅字發(fā)票,然后重新開正確稅號,之前開的發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在怎么入賬
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
現(xiàn)在沒有開票的話是不是要做一筆借原材料 貸應(yīng)付賬款?
對的,要做一下,相當(dāng)于 暫估的意思