你好,是的,就是這樣了。

之前增值稅申報(bào)未開票收入1-10月累計(jì)308萬(wàn) 11月客戶 把所有之前未開票的都開了 大概200多萬(wàn) 申報(bào)增值稅的時(shí)候 附表1上可以填列負(fù)數(shù)嗎
我單位10月份已開票收入100萬(wàn)元,未開票收入30萬(wàn)元,有掛賬客戶1--10月份累計(jì)消費(fèi)50萬(wàn)元,一直未開票,于本月開票,那么在報(bào)稅時(shí)填寫已開票收入150萬(wàn),未開票收入-20萬(wàn)這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費(fèi),次年1月份開票是否可以
去年12月份申報(bào)未開票收入130萬(wàn),現(xiàn)在4月份開票了,申報(bào)的時(shí)候在未開票收入里填寫-130萬(wàn),是這樣操作申報(bào)的嗎?
老師,好。我們22年申報(bào)的未開票收入20萬(wàn),23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬(wàn)開出來(lái)了。1月份開票總額大概有50萬(wàn)左右,2月份有30萬(wàn)左右3月份又有未開票收入10萬(wàn)。哪我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,收入填多少呢
老師,去年增值稅未開票收入50萬(wàn)元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬(wàn)元,2月份開了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬(wàn)元,還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
老師好!我成人本科。要寫論文。我選的是本量利在某企業(yè)的應(yīng)用。想請(qǐng)教老師,能否發(fā)我一個(gè)有內(nèi)容的模板,我借用。
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問(wèn)題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請(qǐng)問(wèn)是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負(fù)2.91計(jì)算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進(jìn)項(xiàng)票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎

