你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是沒有紅沖?
老師,請問一下,我之前購進材料,沒有取得發(fā)票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應付賬款 后來結(jié)轉(zhuǎn)的, 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 現(xiàn)在我確定了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)之前估多了20萬,要怎么一步步調(diào)出去
去年暫估材料入庫已經(jīng)計入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果發(fā)票還是沒回來的話。在納稅調(diào)整明細項目表得哪個地方做調(diào)增呢?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進項發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進項發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應付賬款-暫估入庫227000,領用是,借:機物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里?,F(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進項稅額26115.05,貸銀行存款227000
去年做成本時,有一項原材料入庫少了,所以暫估了成本,現(xiàn)在預計無法取得發(fā)票,沖紅后,原材料領用明細表中那項材料就變成負數(shù)了,請問怎么調(diào)整?
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
目前還沒紅沖,因為沖了后那項原材料就變成負數(shù)了,但是又取不到發(fā)票
借應付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
那我的庫存表里原材料也要減掉該筆數(shù)字,那就變成負數(shù)了
你好,不會的,你看一下一個借方一個貸方,你的原材料不變,你看到我的分錄了嗎?再看一下第一個和第二個看一下的。
你把你寫的帶進數(shù)據(jù)去,我看一下。
不是,我指的是我的原材料領用表,自制的那種,因為之前做了領用,現(xiàn)在沖紅不是要庫存也減少嗎
庫存我沒有給你動,庫存你可以不用動的,直接沖原材料,最后的結(jié)果就是充了原材料,充了應付賬款暫估,然后充了你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存商品已正數(shù)一負數(shù)。
(借應付賬款,貸原材料,)紅沖我之前的暫估。 (借原材料,貸以前年度損益調(diào)整,) 這個以前年度損益調(diào)整是哪個科目替代的
主營業(yè)務成本?
你好 主營業(yè)務成本的。