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去年做成本時,有一項原材料入庫少了,所以暫估了成本,現(xiàn)在預計無法取得發(fā)票,沖紅后,原材料領用明細表中那項材料就變成負數(shù)了,請問怎么調(diào)整?

2023-02-11 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 15:18

你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是沒有紅沖?

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快賬用戶3432 追問 2023-02-11 15:19

目前還沒紅沖,因為沖了后那項原材料就變成負數(shù)了,但是又取不到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:21

借應付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3432 追問 2023-02-11 15:22

那我的庫存表里原材料也要減掉該筆數(shù)字,那就變成負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:23

你好,不會的,你看一下一個借方一個貸方,你的原材料不變,你看到我的分錄了嗎?再看一下第一個和第二個看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:23

你把你寫的帶進數(shù)據(jù)去,我看一下。

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快賬用戶3432 追問 2023-02-11 15:24

不是,我指的是我的原材料領用表,自制的那種,因為之前做了領用,現(xiàn)在沖紅不是要庫存也減少嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:25

庫存我沒有給你動,庫存你可以不用動的,直接沖原材料,最后的結(jié)果就是充了原材料,充了應付賬款暫估,然后充了你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存商品已正數(shù)一負數(shù)。

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快賬用戶3432 追問 2023-02-11 15:28

(借應付賬款,貸原材料,)紅沖我之前的暫估。 (借原材料,貸以前年度損益調(diào)整,) 這個以前年度損益調(diào)整是哪個科目替代的

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快賬用戶3432 追問 2023-02-11 15:29

主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2023-02-11 15:31

你好 主營業(yè)務成本的。

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相關問題討論
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是沒有紅沖?
2023-02-11
您好,您的意思是當時掌暫估了嗎?
2022-04-15
是的,是這樣賬務處理的,但是你當時暫估金額大于發(fā)票金額,差額要調(diào)減主營業(yè)務成本的
2022-04-15
借庫存商品借主營業(yè)務成本-20 借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借應付賬款貸原材料。
2021-01-17
你這個做借生產(chǎn)成本 貸原材料也需要調(diào)整,之前是暫估轉(zhuǎn)過來吧?沖掉之后按發(fā)票做,你這個對應這個庫存商品是不是也是按暫估做的,
2021-06-11
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