你好,改去年的增值稅申報(bào)表,后面的每個(gè)月都需要同步修改的
修改往期的增值稅納稅申報(bào)表,修改的部分是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除增加了124.1,然后這個(gè)在附表四里面要修改,還需要在哪里修改相應(yīng)的金額呀
老師,我這個(gè)想改去年的增值稅申報(bào)表,后面的每個(gè)月都需要修改嗎?
你好 更正19年的月報(bào)表后還需要修改增值稅或者附加稅的申報(bào)表嗎
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了,現(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來(lái)填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過(guò)。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)修改,這個(gè)影響嗎
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車(chē)輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請(qǐng)問(wèn)負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫(xiě)?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下: ①我們收款10000,開(kāi)票甲方6%給我們稅補(bǔ)10000*0.06=600。銷(xiāo)=100600; 我們付給下游9000,開(kāi)票要收9%(6%專(zhuān)票),進(jìn)=9000*1.09=9810 ②第一種:款項(xiàng)和稅補(bǔ)單獨(dú)分月兩筆打款和開(kāi)票 第二種:一次性含稅補(bǔ)打款、開(kāi)票 這兩種有區(qū)別?加上利潤(rùn)應(yīng)交稅金部分扣除后我們實(shí)際上利潤(rùn)率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計(jì)超過(guò)多少錢(qián)需要交個(gè)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅要勾選銷(xiāo)項(xiàng)稅要勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個(gè)給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對(duì)公賬戶,這種情況合理嗎?