你好 預交稅款有差異要補交或者退稅??
上個月辦了外出經(jīng)營 當?shù)囟悇站诸A交了增值稅附加稅水利企業(yè)所得稅,這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的發(fā)票信息有誤,回來作廢重來。那這個月還需要重新辦理外管證預交稅款么
老師,我們上月預繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
老師,稅務局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
上個月跨地市項目開了票,現(xiàn)在才準備預交稅款,以前都是只預交增值稅及附加稅,和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在怎么連水利基金和印花稅都要預交,而且預交時稅款所屬期還是這個月的,而且所屬期不能修改,本來是所屬期應該是上個月的水利基金和印花稅,如果所屬期不改,在當?shù)厣陥髸r已經(jīng)預交過的稅報表能不能帶出來呢,,如果帶不出來再在當?shù)厣陥蟛皇侵貜土藛?/p>
老師,我們公司很小上個月開了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了于是反沖了這張發(fā)票,也沒有額外開發(fā)票,那上個月交的銷項稅1.稅務局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎