你好,這個是留在賬上抵扣以后的銷項稅
老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
老師,稅務局上月代開的發(fā)票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經(jīng)預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
老師上午好!我們公司是從事汽車銷售租賃行業(yè)的企業(yè),今天同事開錯一張機動車發(fā)票,已經(jīng)拿去上牌機構(gòu)上牌了,稅已經(jīng)交了,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,重開了,開錯的那張發(fā)票扣了稅,會自動退回來還是要我們這邊去稅務申請?zhí)幚恚?/p>
2022年14號文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個月開出了大量的銷售發(fā)票,提前交了增值稅,進項發(fā)票這個月才來,所以有很多進項發(fā)票沒抵扣,不知道這些可以退稅嗎
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時稅率忘改了,開成13個稅點的啦,發(fā)現(xiàn)時又跨月了,次月開了負數(shù)發(fā)票,去稅務她們說要先繳上再退,但是當時公司沒有那么多錢,又去稅務問稅務有人說可能不給退,然后他說可以進行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當時沒有進項稅,也沒有銷項,只有開錯票的稅,和開負數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務當時說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
這4項 需要同時執(zhí)行還是可以執(zhí)行一項或者多項
老師您好,稅款所屬期是24年第四季度的,交款日期是25年1月份交的,那工商年報里的納稅總額,填不填25年1月份交的這稅?
老師您好!請問下4月工資是12048.58元,減5000后,7048.58元,那么計算個稅是直接*0.03,還是*0.1-210,那種方法是正確的
老師,小微企業(yè)開房租租賃發(fā)票稅率是多少啊
你好老師,現(xiàn)在公司要買房子以后要過戶給員工,以后會產(chǎn)生什么稅
公司購買珠寶,可以直接走銷售費用–廣宣費嗎
老師,請問一下餐飲行業(yè)都要報未開票收入嗎?還是怎么申報?
這個電費單據(jù)怎么看,那個有功是怎么計算出來的
老師,你好,我想咨詢下我們支付給無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)水利管理站的水電費可以稅前扣除嗎
2024年達人有個發(fā)票沒有給我們開,說可能7月份開,稅務怎么處理,先調(diào)增?有發(fā)票了在調(diào)減?
我看到增值稅那部分,實際抵扣稅額是負數(shù),應該是以后抵扣的意思,但申報表上附加稅是0,怎么不是負數(shù)呢,等以后又要交的時候再抵扣掉之前多交的金額嗎
是的,因為附加稅是看實際交增值稅計算的,所以后續(xù)你增值稅抵了的時候,附加稅也就跟著抵了