你好,原來的可以抵扣現(xiàn)在開的發(fā)票。
老師 想問下 上個(gè)月的發(fā)票已經(jīng)交稅做收入了 這個(gè)月客戶退回 說產(chǎn)品規(guī)格開錯(cuò)了 讓我們重新開 想問下 我這個(gè)月重新開完之后 還要再開一張紅色發(fā)票是嗎
我想問一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經(jīng)開主要是已經(jīng)全額給他開完了,你說呢,我把這個(gè)票拿回來作廢,沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開,這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應(yīng)該那個(gè)因?yàn)榫旁路輧洪_的也沒有九月份兒月底收沒有作廢,你現(xiàn)在只能是沖紅,然后重新開,這樣可以嗎。
老師,稅務(wù)局上月代開的發(fā)票作廢,這個(gè)月紅沖票也回來了。代開時(shí)候稅已經(jīng)預(yù)繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個(gè)稅怎么辦? 是申請(qǐng)退稅再重新開票預(yù)繳?還是不用退稅,直接用新開的這個(gè)票抵呢?
上月只開了一張發(fā)票,因?yàn)樾畔㈠e(cuò)誤,客戶退回來沖紅,重新開的發(fā)票是這個(gè)月的日期,那現(xiàn)在還需要報(bào)上個(gè)月的稅么?
您好老師,我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方,但是一月沒做預(yù)繳申報(bào),現(xiàn)在去預(yù)繳就是二月征期了,上海稅務(wù)局說讓我把一月發(fā)票作廢,二月重新開,可是這樣我一月的增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅款這里要怎么填寫呢?我可不可以一月發(fā)票不變,二月做預(yù)繳不開票抵一月的開票稅金呢。
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
開的業(yè)務(wù)類型是一樣的話,可以正常抵扣。
可是款項(xiàng)已經(jīng)預(yù)繳了怎么辦呢? 重新開一張一樣的票,申請(qǐng)稅務(wù)局代開的票時(shí)候還是會(huì)再重新預(yù)繳一次?
你好,你可以申請(qǐng)退回來,你不嫌麻煩的話就申請(qǐng)退稅,然后重新開的話再繳納。