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我們接了一家外賬,其他應收款,其他應付款好多負數(shù),金額比較大,應怎樣調(diào)賬

2021-08-03 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-03 08:14

你好 其他應收款負數(shù),需要調(diào)整到其他應付款欄次填寫 其他應付款負數(shù),需要調(diào)整到其他應收款欄次填寫

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快賬用戶7411 追問 2021-08-03 08:16

好多都是死賬,接住后沒發(fā)生業(yè)務,應怎么去調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:17

你好 如果是其他應收款無法收回,需要做壞賬處理 如果是其他應付款不需要支付,就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理?

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快賬用戶7411 追問 2021-08-03 08:23

有沒有其他方法,每年的銷售額有一個多億,其他應付款金額也好大,在做營業(yè)外收收入,利潤大好多

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:26

你好 如果是其他應收款無法收回,需要做壞賬處理 如果是其他應付款不需要支付,就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理? (能想到的就是這樣處理)

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快賬用戶7411 追問 2021-08-03 08:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-03 08:37

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 其他應收款負數(shù),需要調(diào)整到其他應付款欄次填寫 其他應付款負數(shù),需要調(diào)整到其他應收款欄次填寫
2021-08-03
你好不是按這個取數(shù)嗎? 其他應付款”項目=其他應付款%2B應付利息%2B應付股利   “其他應收款”項目=其他應收款%2B應收利息%2B應收股利-壞賬準備
2021-06-18
你好,其他應付款是負數(shù)說明他就是多付了,應該記錄其他應收款的,不需要調(diào)整
2021-07-08
同學你好 你們要付款嗎
2023-05-17
你好;? 這個沒有范圍規(guī)定; 那你們股東實繳資本繳足了嗎 ? 看是否考慮轉(zhuǎn)部分到? 實收資本去??
2023-06-02
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