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新接手一家公司,錄期初其他應付款是負數(shù),放到了其他應收款 怎么把其他應收款調(diào)到其他應付款

2021-07-07 23:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-08 00:06

你好,其他應付款是負數(shù)說明他就是多付了,應該記錄其他應收款的,不需要調(diào)整

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快賬用戶9508 追問 2021-07-08 00:08

有好幾個二級明細

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快賬用戶9508 追問 2021-07-08 00:09

比如其他應收款-社??钍秦摂?shù),需要調(diào)到其他應付款嗎?

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快賬用戶9508 追問 2021-07-08 00:12

之前的會計計提社保是借管理費用 貸其他應付款-社保 ?這個分錄錯了吧!社保不是可以不用計提嗎?發(fā)放工資借應付職工薪-工資 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9508 追問 2021-07-08 00:15

發(fā)放工資借應付職工薪酬工資 貸其他應收款 個人社保 銀行存款或庫存現(xiàn)金 發(fā)放社保 借應付職工薪酬 公司部分 其他應收款個人 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:01

其他應收款-社??钍秦摂?shù),需要查明原因,確實為負可以調(diào)整到其他應付款

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:02

社保是要計提的,之前會計分錄沒錯的

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你好,其他應付款是負數(shù)說明他就是多付了,應該記錄其他應收款的,不需要調(diào)整
2021-07-08
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
你好,報表重分類的時候,你放到其他應收款就可以。
2021-04-10
您好,其他應付款在借方還是貸方
2022-09-20
你好,對的,是這么做的。
2021-05-24
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