你好,其他應付款是負數(shù)說明他就是多付了,應該記錄其他應收款的,不需要調(diào)整
新接手一家公司,錄期初其他應付款是負數(shù),放到了其他應收款 怎么把其他應收款調(diào)到其他應付款
新年好!資產(chǎn)負債表其他應收款出出負數(shù),我不想把其他應付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大。可以調(diào)部分的其他應付款借方發(fā)生額到其他應收款借方嗎?
把其他應付款調(diào)到其他應收款分錄怎么做
請問資產(chǎn)負債表上其他應收款與其他應付款是負數(shù)時,要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應付款的負數(shù)表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數(shù)表示其他應付款,也是相應調(diào)整,是這樣嗎?
其他應收款-甲—1800(負數(shù)),調(diào)賬調(diào)到其他應付款-甲,怎么做分錄?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
有好幾個二級明細
比如其他應收款-社??钍秦摂?shù),需要調(diào)到其他應付款嗎?
之前的會計計提社保是借管理費用 貸其他應付款-社保 ?這個分錄錯了吧!社保不是可以不用計提嗎?發(fā)放工資借應付職工薪-工資 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
發(fā)放工資借應付職工薪酬工資 貸其他應收款 個人社保 銀行存款或庫存現(xiàn)金 發(fā)放社保 借應付職工薪酬 公司部分 其他應收款個人 貸銀行存款
其他應收款-社??钍秦摂?shù),需要查明原因,確實為負可以調(diào)整到其他應付款
社保是要計提的,之前會計分錄沒錯的