你好;? 這個沒有范圍規(guī)定; 那你們股東實繳資本繳足了嗎 ? 看是否考慮轉部分到? 實收資本去??
其他應付款金額較大有200多萬,(比如老板向公司賬上打款,當做借款掛上賬的),稅務上有什么風險?
請教一下老師們:我一般納稅人公司,現(xiàn)在做注銷,稅局電話來說要調其他應付款(其他付款里面不能有金額),這個怎樣調整比較合適?謝謝
我公司是做發(fā)卡業(yè)務的,辦卡需要預存200(是目前公司的主要收入之一),但個200塊是消費到一定金額5年后可退,但是退的比例很少,目前做賬記在其他應付款,這樣會導致其他應付款金額較大,虧損也較大,存在稅務風險,可以按照一定比例計提收入不?
外賬賬面現(xiàn)金金額比較大,公司欠老板的其他應付款金額也比較大,能否調整調整,控制金額在多少范圍比較安全
老師,我們之前手工做賬,應收賬款有一個明細是負數(shù),金額比較大,以前的會計把這部分調整到報表中的應付賬款進行稅務報表申報,現(xiàn)在要弄系統(tǒng)了,那我這個期初數(shù)怎么調整,謝謝!
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
考慮到會不會數(shù)據(jù)波動太大,慢慢調整行不,老師
你好; 可以的; 可以慢慢調的
青老師,我們沒交實收資本,現(xiàn)在賬面上有未分配利潤,如果把負債轉實收資本,以后公司注銷時有盈利,實收資本部分的錢要不要交20%個稅
你好;? ?那就慢慢調哈; 你盈利了就得繳納分紅20%的; 對的?
青老師,是不是要不要交分紅個稅,取決于未分配利潤期末數(shù),跟實收資本沒關系
你好1; 是的; 就是看你期末的利潤情況的?